职位描述:
Llz['"m 任职要求:
2t1I3yA'{z 1、全日制本科以上学历(含本科),会计或审计专业,具有注册会计师资格证书;
{G*QY%j^ 2、5年以上大型企业内审工作或者会计师事务所审计经验,熟悉内部控制审计、账务稽核、资产稽核,对《企业会计准则》有全面的了解,可独立开展审计工作,并能独立完成审计工作底稿;
H:S,\D?%2x 3、具备较强的口头、书面表达能力,沟通、组织和协调能力较强;
ZR3nK0 4、有很强的责任感,具有良好的品德素养和职业信誉;
MZv\ C 5、能适应经常出差。
BC/_:n8O UAYd?r 职位描述:
z?ucIsbR 1、负责建设内部监察审计制度与工作流程;
c[cAUsk i 2、负责审计计划的制订与执行;
B|o%_:]+E 3、负责审计项目的业务开展,出具审计意见并跟踪后续审计结果;
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4、贯彻落实公司各项规章制度,监督各部门对公司政策制度的执行;
3071:W 5、有效组织执行并督促检查各项审计工作任务的完成;
85 ]SC$ 6、负责对内部审计相关制度、流程、标准的解释与宣贯;
|3eGz%Sd 7、负责对公司内部控制和经营管理中可能出现的重大风险进行识别、评估、监控和预警。
g9mG`f kA#vByf`v 公司网址:
http://www.synfuelschina.com 7_\
Mwy{P 电子邮箱:
sync_hr@126.com Y=B3q8l5
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