职位描述:
a=M/0N{! 任职要求:
]4]AcJj 1、全日制本科以上学历(含本科),会计或审计专业,具有注册会计师资格证书;
x2tcr+o 2、5年以上大型企业内审工作或者会计师事务所审计经验,熟悉内部控制审计、账务稽核、资产稽核,对《企业会计准则》有全面的了解,可独立开展审计工作,并能独立完成审计工作底稿;
?%Gzd(YEY 3、具备较强的口头、书面表达能力,沟通、组织和协调能力较强;
#M|q}jA| 4、有很强的责任感,具有良好的品德素养和职业信誉;
g:Ry.=F7W 5、能适应经常出差。
ozW\` ]:~z#k|2@6 职位描述:
8JU{]Z!G<; 1、负责建设内部监察审计制度与工作流程;
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nsLQY 2、负责审计计划的制订与执行;
r;GAQH}j_ 3、负责审计项目的业务开展,出具审计意见并跟踪后续审计结果;
DUb8 HgcV} 4、贯彻落实公司各项规章制度,监督各部门对公司政策制度的执行;
-V=,x3Zew 5、有效组织执行并督促检查各项审计工作任务的完成;
lFa?l\jLXZ 6、负责对内部审计相关制度、流程、标准的解释与宣贯;
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0iwG 7、负责对公司内部控制和经营管理中可能出现的重大风险进行识别、评估、监控和预警。
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http://www.synfuelschina.com p']{WLDj2 电子邮箱:
sync_hr@126.com j9&x#U 4tz@?TCb