职位描述:
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任职要求:
5U$0F$BBp 1、全日制本科以上学历(含本科),会计或审计专业,具有注册会计师资格证书;
U'bEL^Jf 2、5年以上大型企业内审工作或者会计师事务所审计经验,熟悉内部控制审计、账务稽核、资产稽核,对《企业会计准则》有全面的了解,可独立开展审计工作,并能独立完成审计工作底稿;
HIZe0%WPw 3、具备较强的口头、书面表达能力,沟通、组织和协调能力较强;
xi}skA 4、有很强的责任感,具有良好的品德素养和职业信誉;
/y}xX 5、能适应经常出差。
1oGw4kD^x >|UOz& 职位描述:
ukyZes8o K 1、负责建设内部监察审计制度与工作流程;
2c*GuF9(0 2、负责审计计划的制订与执行;
|@d\S[~ ^G 3、负责审计项目的业务开展,出具审计意见并跟踪后续审计结果;
s.C_Zf~3 4、贯彻落实公司各项规章制度,监督各部门对公司政策制度的执行;
A3/k@S-R2 5、有效组织执行并督促检查各项审计工作任务的完成;
(O3nL. 6、负责对内部审计相关制度、流程、标准的解释与宣贯;
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SY 7、负责对公司内部控制和经营管理中可能出现的重大风险进行识别、评估、监控和预警。
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公司网址:
http://www.synfuelschina.com }o`76rDN 电子邮箱:
sync_hr@126.com 37o;; AoxA+.O