职位描述:
7cGOJA5& 任职要求:
6dr'nP 1、全日制本科以上学历(含本科),会计或审计专业,具有注册会计师资格证书;
_Fa\y ZX 2、5年以上大型企业内审工作或者会计师事务所审计经验,熟悉内部控制审计、账务稽核、资产稽核,对《企业会计准则》有全面的了解,可独立开展审计工作,并能独立完成审计工作底稿;
DX>LB$dy? 3、具备较强的口头、书面表达能力,沟通、组织和协调能力较强;
Y^!qeY 4、有很强的责任感,具有良好的品德素养和职业信誉;
u0&R*YV 5、能适应经常出差。
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2B:` 职位描述:
|7c],SHm 1、负责建设内部监察审计制度与工作流程;
I!*P' {lh 2、负责审计计划的制订与执行;
(l{8Ixs 3、负责审计项目的业务开展,出具审计意见并跟踪后续审计结果;
04Zdg:[3-! 4、贯彻落实公司各项规章制度,监督各部门对公司政策制度的执行;
Yu_*P-Ja6 5、有效组织执行并督促检查各项审计工作任务的完成;
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!oJL 6、负责对内部审计相关制度、流程、标准的解释与宣贯;
2[+.*Ef 7、负责对公司内部控制和经营管理中可能出现的重大风险进行识别、评估、监控和预警。
=f!A o:Uc SQ4^sk_! 公司网址:
http://www.synfuelschina.com [#uhMn^ 电子邮箱:
sync_hr@126.com $`3yImv+w KqntOo}
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