职位描述:
Br$/hn= 任职要求:
0icB2Jm:D} 1、全日制本科以上学历(含本科),会计或审计专业,具有注册会计师资格证书;
Ex}TDmTu 2、5年以上大型企业内审工作或者会计师事务所审计经验,熟悉内部控制审计、账务稽核、资产稽核,对《企业会计准则》有全面的了解,可独立开展审计工作,并能独立完成审计工作底稿;
FNl^ lj`Y 3、具备较强的口头、书面表达能力,沟通、组织和协调能力较强;
D*HK[_5 4、有很强的责任感,具有良好的品德素养和职业信誉;
8,CL>*A 5、能适应经常出差。
ZkMHy1 hg+;!|ha 职位描述:
%z
@T / 1、负责建设内部监察审计制度与工作流程;
lm'.G99{ 2、负责审计计划的制订与执行;
4uVyf^f\]f 3、负责审计项目的业务开展,出具审计意见并跟踪后续审计结果;
aO<H!hK 4、贯彻落实公司各项规章制度,监督各部门对公司政策制度的执行;
K^I$05idi 5、有效组织执行并督促检查各项审计工作任务的完成;
Uzn 6、负责对内部审计相关制度、流程、标准的解释与宣贯;
ws]d,] 7、负责对公司内部控制和经营管理中可能出现的重大风险进行识别、评估、监控和预警。
d7kv
<YG ;ov}%t>UD 公司网址:
http://www.synfuelschina.com x||b:2 电子邮箱:
sync_hr@126.com KA`)dMWL V/"41