职位描述:
>{^&;$G+* 任职要求:
V1j5jjck 1、全日制本科以上学历(含本科),会计或审计专业,具有注册会计师资格证书;
X)|b_ 3Z 2、5年以上大型企业内审工作或者会计师事务所审计经验,熟悉内部控制审计、账务稽核、资产稽核,对《企业会计准则》有全面的了解,可独立开展审计工作,并能独立完成审计工作底稿;
}Z_w8+BZ 3、具备较强的口头、书面表达能力,沟通、组织和协调能力较强;
*.J)7~(P 4、有很强的责任感,具有良好的品德素养和职业信誉;
]I#yS=; 5、能适应经常出差。
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m. G}#/ 职位描述:
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3/ 1、负责建设内部监察审计制度与工作流程;
G~I@'[ur 2、负责审计计划的制订与执行;
qqSf17sW 3、负责审计项目的业务开展,出具审计意见并跟踪后续审计结果;
!;^sIoRPV 4、贯彻落实公司各项规章制度,监督各部门对公司政策制度的执行;
--S2lN/:T 5、有效组织执行并督促检查各项审计工作任务的完成;
.ns1;8 6、负责对内部审计相关制度、流程、标准的解释与宣贯;
TC4W7}} 7、负责对公司内部控制和经营管理中可能出现的重大风险进行识别、评估、监控和预警。
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http://www.synfuelschina.com N4Z%8:"pj 电子邮箱:
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