职位描述:
mS>xGtD&K 任职要求:
xX3'bsN 1、全日制本科以上学历(含本科),会计或审计专业,具有注册会计师资格证书;
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FI\$qB\ 2、5年以上大型企业内审工作或者会计师事务所审计经验,熟悉内部控制审计、账务稽核、资产稽核,对《企业会计准则》有全面的了解,可独立开展审计工作,并能独立完成审计工作底稿;
U~{du;\ 3、具备较强的口头、书面表达能力,沟通、组织和协调能力较强;
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6WjJ~Z+ 4、有很强的责任感,具有良好的品德素养和职业信誉;
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5、能适应经常出差。
V$0dtvGvH (npj_s!.C) 职位描述:
4%WzIzRb 1、负责建设内部监察审计制度与工作流程;
`k(yZtb 2、负责审计计划的制订与执行;
pY4}>ju(g 3、负责审计项目的业务开展,出具审计意见并跟踪后续审计结果;
9[!,c`pw 4、贯彻落实公司各项规章制度,监督各部门对公司政策制度的执行;
_AV1WS;^^8 5、有效组织执行并督促检查各项审计工作任务的完成;
zX5!vaEv 6、负责对内部审计相关制度、流程、标准的解释与宣贯;
`&0Wv0D0 7、负责对公司内部控制和经营管理中可能出现的重大风险进行识别、评估、监控和预警。
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http://www.synfuelschina.com bNT9 H`P 电子邮箱:
sync_hr@126.com f>BWG` 8x`.26p