中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引 (?J&Ar0
实施意见》的通知 8G{} r
会协〔2011〕 66 号 nq_sbli
各省、自治区、直辖市注册会计师协会: ii~~xt1
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。 BQw#PXp3
附件:企业内部控制审计指引实施意见 iL5+Uf)E3
中国注册会计师协会 >i`'e~%
二○一一年十月十一日 AZtZa'hbkQ