中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引 [4mIww%
实施意见》的通知 LUA<N:
会协〔2011〕 66 号 y6>fK@K~
各省、自治区、直辖市注册会计师协会: "iuNYM5P
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。 [XD3}'Aa
附件:企业内部控制审计指引实施意见 M{X; H'2
中国注册会计师协会 J/c5)IB|
二○一一年十月十一日 I5W#8g!{