中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引 &)jZ|Q~
实施意见》的通知 8~#Q *
会协〔2011〕 66 号 M
F: Eu
各省、自治区、直辖市注册会计师协会: !z
5d+ M
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。 Wj=ex3K3u.
附件:企业内部控制审计指引实施意见 7zZ|=W?&{
中国注册会计师协会 RcP5].^T
二○一一年十月十一日 G@!9)v]9