中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引 /esdtH$=
实施意见》的通知 7e NLs
会协〔2011〕 66 号 * 'eE[/K
各省、自治区、直辖市注册会计师协会: R*[X. H
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。 fe!eZiE
附件:企业内部控制审计指引实施意见 rn$G.SMgz
中国注册会计师协会 p9>{X\eT:
二○一一年十月十一日 P"(VRc6x