中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引 nrt0[E-&~
实施意见》的通知 Z}NAH`V`:+
会协〔2011〕 66 号 &V=54n=O?
各省、自治区、直辖市注册会计师协会: J.<eX=<
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。 i[\[xfk
附件:企业内部控制审计指引实施意见 xh-[]Jz(
中国注册会计师协会
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二○一一年十月十一日 =fsaJ@q,R