中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引 ,6#%+u}f
实施意见》的通知 ;y{(#X#
会协〔2011〕 66 号 @4Zkkjc4b
各省、自治区、直辖市注册会计师协会: MBLDxsZ-
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。 %pH|2VB#
附件:企业内部控制审计指引实施意见 K<r5jb
中国注册会计师协会 I;1)a4Xc4R
二○一一年十月十一日 $RB
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