中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引 fHR1kuy
实施意见》的通知 ;sC
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会协〔2011〕 66 号 /V-7 u
各省、自治区、直辖市注册会计师协会: !#g`R?:g
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。 (\,mA-%E
附件:企业内部控制审计指引实施意见 1,9RfY V
中国注册会计师协会 jHTaG%oh
二○一一年十月十一日 {Km|SG[-q