中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引 wh\J)pA1
实施意见》的通知 I3A@0'Vm;L
会协〔2011〕 66 号 ^u
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各省、自治区、直辖市注册会计师协会: Z[DiLXHL
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。 .I@jt?6X
附件:企业内部控制审计指引实施意见 *jps}uk<
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二○一一年十月十一日 tnbtfG;z#