中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引 <EOg,"F
实施意见》的通知 ;\q<zO@x
会协〔2011〕 66 号 L&rO6
各省、自治区、直辖市注册会计师协会: M Yu?&}%^
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。 h#;?9DP
附件:企业内部控制审计指引实施意见 >Ziy1Dp
中国注册会计师协会 B\NcCp`5
二○一一年十月十一日 Jn60i6/