中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引 1akD]Z  
  实施意见》的通知 kj{rk^x  
  会协〔2011〕 66 号 68p\WheCal  
  各省、自治区、直辖市注册会计师协会: u+z	.J4w  
  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。 q!hy;K`Jd  
  附件:企业内部控制审计指引实施意见 m]
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  中国注册会计师协会 hi {2h04  
  二○一一年十月十一日 "rjv5*z^&