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[相关文件]中注协印发《企业内部控制审计指引实施意见》 [复制链接]

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离线阿文哥
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-07-13
  中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引 b,s T[!X[  
  实施意见》的通知 `,xKK+~YG-  
  会协〔2011〕 66 号 xFgY#F  
  各省、自治区、直辖市注册会计师协会: './s'!Lj  
  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。 n&&X{Rl  
  附件:企业内部控制审计指引实施意见 hMDy;oQ  
  中国注册会计师协会 2jA-y!(e  
  二○一一年十月十一日 x%0Q W  
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