J|DY
/v 主要业务活动 | R-
1C#R[ 控制目标 | BSyS
DM 受影响的相关交易和账户余额及其认定 | \s,~|0_V 常用的控制活动 | f
SMy?8 被审计单位的控制活动 N$P\$
| G`,M?lmL 控制测试程序 |
0!q@b 材料验收与仓储 | /vw$3,*z 已验收材料均确附有有效采购订单 | 4&G
#Bi 存货:存在 | r!/<%\S 验收单与采购订单应进行核对。 | Ko %e#q- 质量检验员×××比较所收材料与采购订单的要求是否相符,并检查其质量等级。验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单,作为检验材料的依据。对于单价在人民币×××元以上的材料,还需质检经理×××验收签字。 | VH<-||X/4 抽取验收单检查是否与采购订单内容一致。 |
;~( yv|f6 已验收材料均确已准确记录 | __,F_9M 存货:计价和分摊 ;AJ6I*O@+ 主营业务成本:准确性、分类 | r|Q/:UV?w 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | v`r*Yok;` 仓库管理员×××负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。 | Z^#u n 抽取验收单检查是否输入是否正确并经复核确认。 |
Pk&sY' 已验收材料均已记录 | &Yd6w}8 存货:完整性 C\}M_MD 主营业务成本:完整性 | Xt$Y&Ho 验收单均预先连续编号并已记录。 | 9rgvwko 验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单。 1i;#cIG 根据验收单,仓库管理员×××负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。 | NPLJ*uHH 抽取验收单检查是否已输入系统。 |
OF O,5 已验收材料均已于适当期间进行记录 | 8T3Nz8Q7 存货:存在、完整性 mtVoA8(6 主营业务成本:截止 | oe[f2?- 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,如有差异应及时调查和处理。 | b$>1_wTL 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | h.5KzC
S 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得处理。 |
> QG@P 计划与安排生产 | yhd]s0(! 管理层授权进行生产 | & DhdB0Hjf 存货:发生 | P}"uC
`036 生产指令应经适当管理层批准。 | c2:oM<6| 根据经审批的月度生产计划书,生产计划经理×××签发预先编号的生产通知单。 | ma@!"Z8S
抽取生产通知单检查是否与月度生产计划书中内容一致。 |
$ <Mf#.8% 生产与发运 | R ^@ 发出材料均已准确记录 | OZQN&7 存货:计价和分摊 ln_[@K[oX 主营业务成本:完整性、分类 | C(2kx4 n 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | (9v%66y 仓库管理员×××将原材料领用申请单编号、领用数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,Y系统自动更新材料明细台账。 | Xx ou1l! 抽取出库单及相关的原材料领用申请单,检查是否正确输入并经适当层次复核。 |
#E#Fk3-ljQ 发出材料均于适当期间进行记录 | u0nIr9 存货:存在、完整性 2Wr^#PY60 主营业务成本:截止 | W:O p\ 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,发现差异应予以调整。 | M# cJ&+rP 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | +nL#c{ 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得到处理。 |
XUTsW,WC 已记录的生产成本均为真实发生且与实际成本一致 | aq- | 存货:存在、计价和分摊 T%w5%{dqJ 主营业务成本:发生、准确性、分类 | [R<>3}50Y 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | >O~ 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 0N_u6*@ 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 | 5 TLE%#G@+ 抽取原材料领用凭证,检查是否与生产记录日报表一致,是否经适当审核,如有差异是否及时处理。 Dw<bLSaW& mEyIbMci yacN=]SW5 Em(Okr,0 抽取核对记录,检查差异是否已得到处理。 |
F[>Y8e<[ \Yh*ywwP# ^;wz+u4^l C@u}tH
) M"yOWD~s~ %]N|?9L"= +NVXFjPC LR3>_t _}tPtHPa/ h;):TFiC #dQFs]:F
I!T=$Um \s7/` |qpFR)l */4hFD { Z:YgG.z" W#\{[o u@t~*E5BpM uobQ
S! M,<UnAVP- 生产与发运 | Ezr q2/~Q 已发生的生产成本均已进行记录 | ,JfP$HJ 存货:完整性、计价和分摊 ;9'] na 主营业务成本:完整性 | FT!X r 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | +%Z:k 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 c[Z#q*Q 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 |
MhIHfW]b 已发生的生产成本均于适当期间进行记录 | dtig_s,)D 存货:存在、完整性、计价和分摊 p!K^Q3kO 主营业务成本:截止 | nX8ulGG s 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | I8k+Rk* 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 6VLo4bq 5
每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 |
i!iG7X)qT 存货流转已完整准确地记录于适当期间 | ,s/laZ)V 存货:计价和分摊、完整性、存在 4K*st8+bl- 主营业务成本:截止、准确性 | (S2E'L L{ 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 |
`cPZsL Y系统对生产成本中各项组成部分进行归集,按照预设的分摊公式和方法,自动将当月发生的生产成本在完工产品和在产品中按比例分配;同时,将完工产品成本在各不同产品类别中分配,由此生成的产品成本计算表和生产成本分配表。生产成本记账员×××编制成生产成本结转凭证,经会计主管×××审核批准后进行账务处理。 Q=Liy@/+! 每月末,生产成本记账员×××根据系统内状态为“已处理”的订单数量,编制销售成本结转凭证,结转相应的销售成本,经会计主管×××审核批准后进行账务处理。 | S3&n?\CO: 利用计算机专家的工作。 Y$s4 *)% uZ'(fnZ$ 抽取生产成本结转凭证检查与支持性文件是否一致并经适当复核。 &joP-!" rp|A88Q/! 抽取销售成本结转凭证检查与支持性文件是否一致并适当复核。 |
5F#FC89Kk 完工产成品均于适当期间进行准确记录 | O^@F?CG :1 存货:计价和分摊 =
BbG2k 主营业务成本:截止、准确性、分类 | p!DOc8a.\e 验收单均预先连续编号并已记录入账。 | ^fmuBe}d{ 质量检验员×××检查并签发预先编号的产成品验收单,生产小组将产成品送交仓库。仓库管理员×××检查产成品验收单,并清点产成品数量,填写预先编号的产成品入库单经质检经理×××、生产经理×××和仓储经理×××签字确认后,仓库管理员×××将产成品入库单信息输入Y系统,Y系统自动更新产成品明细台账并与采购订单编号核对。 | N?O^" 抽取产成品验收单、产成品入库单并检查输入信息是否准确。 |
w+a5/i@ 生产与发运 | \["I.gQ 产成品发运均确已记录 | dVZ~n4 存货:存在 wCu!dxT|, 主营业务成本:发生 | t#w,G 出库单均事先连续编号并已记录入账。 | pJuD+v 仓库管理员×××填写预先连续编号的出库单。仓库管理员×××将产成品出库单信息输入Y系统,Y系统自动更新产成品明细台账并与出运通知单编号核对。 | t%Bh'HkG 抽取发运通知单、出库单并检查是否一致。 |
k{U[ U1j 产成品发运均已准确记录 | E&f/*V^ 存货:计价和分摊 x=kJlGT 主营业务成本:准确性、分类 | 5&xbGEP$ 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | 1L?d/j 仓库管理员×××将产成品出库单信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,Y系统自动更新产成品明细台账并与出运通知单编号核对。 | &MPlSIg 抽取出库单检查是否正确输入系统并经适当复核。 |
5
ed|]LP 已发运产成品均附有有效销售订单 | Yv0y8Vz@ 存货:完整性 kSEgq<i! 主营业务成本:发生 | (p]S 货物发运之前应由独立人员核对销售订单和发运货物。 | AQ,"):ofvT 运输经理×××在装运之前,需独立检查出库单、销售订单和出运通知单,确定从仓库提取的商品附有经批准的销售订单,并且,所提取商品的内容与销售订单一致。 | mP's4 抽取发运单和相关销售订单,检查内容是否一致。 |
.&I!2F 产成品发运均已于适当期间进行记录 |
>XX93 存货:存在、完整性 Q$sC%P(y 主营业务成本:截止 | 6cD3(// 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,发现差异应予以调整。 | HZ1 nuA 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | 9$D}j" 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得处理。 |
p,!IPWo 存货管理 | e X6o7a 适当保管存货 | \S&OAe/b 存货:存在、权利和义务 | f4&;l|R0a 适当保管存货并限制无关人员接近。 | ?FwHqyFVlQ 根据验收单,仓储部门清点商品数量,对已验收商品的进行保管,仓储区相对独立,限制无关人员接近。 | GVfRy@7n |
w9n0p0xr< 准确记录存货价值 | Y#6LNI 存货跌价准备:计价和分摊 | v6Wz:|G/u 对存货货龄进行分析。 | /1$u|Gs
* Y系统物流子系统设有存货货龄分析功能,对货龄长的存货,会进行提示。在盘点时,盘点人员也需关注是否需要计提存货跌价准备。 | J%T=FU |
T Qx<lw 存货价值调整已于适当期间进行记录 | ?*ZQ:jH 存货跌价准备:存在、完整性 | p<?lF 管理层复核并批准存货价值调整 | {fjBa,o
# 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 s_^N=3Si
存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 | o{QV'dgu |
u:tcL-;U
存货价值调整是真实发生的 | :qzhkKu 存货跌价准备:存在 | 9c[bhGD? 管理层复核并批准存货价值调整 | sH'0
utD#Y 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 lCBH3-0^ 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 | e+:X%a4\ |
|WSpWsr, 存货价值调整均已记录 | ?GqH/
(O 存货跌价准备:完整性 | _18Z]XtX 管理层复核并批准存货价值调整 | g"kET]KP" 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 /I{K_G@ 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 |