sJHy=z0m 主要业务活动 | yTq(x4] 控制目标 | g.`t!6Hc 受影响的相关交易和账户余额及其认定 | &\6`[# bT 常用的控制活动 | hk lO:,` 被审计单位的控制活动 <p L;-
| oX:1 qJrC 控制测试程序 |
G|6 |; 材料验收与仓储 | ^b|Nw: 已验收材料均确附有有效采购订单 | HA3SQ 存货:存在 | -Y jv&5 验收单与采购订单应进行核对。 | G
&rYz 质量检验员×××比较所收材料与采购订单的要求是否相符,并检查其质量等级。验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单,作为检验材料的依据。对于单价在人民币×××元以上的材料,还需质检经理×××验收签字。 | G4iLCcjY 抽取验收单检查是否与采购订单内容一致。 |
]\9B?W(# 已验收材料均确已准确记录 | Pguyf2/w 存货:计价和分摊 a m k42 主营业务成本:准确性、分类 | 2
cX"#."5p 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | 7L~ zI>2 仓库管理员×××负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。 | i37a}.; 抽取验收单检查是否输入是否正确并经复核确认。 |
7p>-oR" 已验收材料均已记录 | :'=~/GR 存货:完整性 X^_+%U 主营业务成本:完整性 | 4k&O-70y4^ 验收单均预先连续编号并已记录。 | @|
UIV 验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单。 4pTuP / 根据验收单,仓库管理员×××负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。 | "JUQ)> !? 抽取验收单检查是否已输入系统。 |
|>o0d~s 已验收材料均已于适当期间进行记录 | WJh;p: q[ 存货:存在、完整性 L};;o+5uJD 主营业务成本:截止 | 5vh"PlK`s 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,如有差异应及时调查和处理。 | b
mq XP 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | I }W-5% 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得处理。 |
6_&6'Vq 计划与安排生产 | m)]fJ_ 管理层授权进行生产 | >~
wk 存货:发生 | *ZSp9g"Z 生产指令应经适当管理层批准。 | (h>X:! 根据经审批的月度生产计划书,生产计划经理×××签发预先编号的生产通知单。 | )6R#k8'ERr 抽取生产通知单检查是否与月度生产计划书中内容一致。 |
Y /ac}q 生产与发运 | =&*QT&e 发出材料均已准确记录 | Lv5
==w} 存货:计价和分摊 ]E8<;t)# 主营业务成本:完整性、分类 | J)yy}[Fx 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | JQh s=Xg 仓库管理员×××将原材料领用申请单编号、领用数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,Y系统自动更新材料明细台账。 | .bBQhf.&" 抽取出库单及相关的原材料领用申请单,检查是否正确输入并经适当层次复核。 |
_kY[8e5 发出材料均于适当期间进行记录 | `0G.Y 存货:存在、完整性 e%v4,8 主营业务成本:截止 | q~dg 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,发现差异应予以调整。 | &'ETx" 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | I/b8 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得到处理。 |
\^( vlcy 已记录的生产成本均为真实发生且与实际成本一致 | 1 l*(8!_ 存货:存在、计价和分摊 lnC Wu@{ 主营业务成本:发生、准确性、分类 | 56
kgL;$h 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | kRX
g."b( 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 ]GRq 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 | <w2NJ~M^ 抽取原材料领用凭证,检查是否与生产记录日报表一致,是否经适当审核,如有差异是否及时处理。 %iS]+Sa.K E!~2\qKT +e4<z%1 b`|MK4M( 抽取核对记录,检查差异是否已得到处理。 |
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p{svXP K 2:/MN2 Lz{T8yvZ [,$mpJCI S!!\!w>N 7`<? fO 5{/Pn%5 mL5f_Fb+ _7"W\gn:9 si.a]k/f =LY^3TlDj 2|>wY% m1o65FsY08 生产与发运 | >37}JUG 已发生的生产成本均已进行记录 | C{,] 1X6g 存货:完整性、计价和分摊 Wy>\KrA1 主营业务成本:完整性 | Bo
\v-97 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | PjZvLK@a9) 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 oqHm:u^2 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 |
UZ3Aq12U}a 已发生的生产成本均于适当期间进行记录 | '<D}5u72 存货:存在、完整性、计价和分摊 $<e .]`R 主营业务成本:截止 | PxD}j
2Kd 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | "(&`muIc 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 Ns8NaD 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 |
mf[79:90^ 存货流转已完整准确地记录于适当期间 | 7#.PMyK9 存货:计价和分摊、完整性、存在 Sz@?%PnU| 主营业务成本:截止、准确性 | |F{E4mg(o 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | XXmu|h Y系统对生产成本中各项组成部分进行归集,按照预设的分摊公式和方法,自动将当月发生的生产成本在完工产品和在产品中按比例分配;同时,将完工产品成本在各不同产品类别中分配,由此生成的产品成本计算表和生产成本分配表。生产成本记账员×××编制成生产成本结转凭证,经会计主管×××审核批准后进行账务处理。 aMg f6veM 每月末,生产成本记账员×××根据系统内状态为“已处理”的订单数量,编制销售成本结转凭证,结转相应的销售成本,经会计主管×××审核批准后进行账务处理。 | <
^!eaBR4 利用计算机专家的工作。 Ki;5 =) vUx$[/< 抽取生产成本结转凭证检查与支持性文件是否一致并经适当复核。 jV&W[xKa > 0)`uJ 抽取销售成本结转凭证检查与支持性文件是否一致并适当复核。 |
M|=$~@9#X 完工产成品均于适当期间进行准确记录 | :?6$}GcW 存货:计价和分摊 Dohe(\C@ 主营业务成本:截止、准确性、分类 | *
<QL[qyV 验收单均预先连续编号并已记录入账。 | k\Tm?^L) 质量检验员×××检查并签发预先编号的产成品验收单,生产小组将产成品送交仓库。仓库管理员×××检查产成品验收单,并清点产成品数量,填写预先编号的产成品入库单经质检经理×××、生产经理×××和仓储经理×××签字确认后,仓库管理员×××将产成品入库单信息输入Y系统,Y系统自动更新产成品明细台账并与采购订单编号核对。 | &-Er n/[ 抽取产成品验收单、产成品入库单并检查输入信息是否准确。 |
H4A+Dg, 生产与发运 | K
:ptfD 产成品发运均确已记录 |
q[A3$y( 存货:存在 ~M1%,] 主营业务成本:发生 | _!1c.[\T 出库单均事先连续编号并已记录入账。 | ui0(#2'h% 仓库管理员×××填写预先连续编号的出库单。仓库管理员×××将产成品出库单信息输入Y系统,Y系统自动更新产成品明细台账并与出运通知单编号核对。 | uxiX"0)g> 抽取发运通知单、出库单并检查是否一致。 |
2DdLqZY# 产成品发运均已准确记录 | vGp@YABM 存货:计价和分摊 oioN0EuDk 主营业务成本:准确性、分类 | $:Zxb
管理层定期复核以确保记录的正确性。 | ~2ei+#d!^ 仓库管理员×××将产成品出库单信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,Y系统自动更新产成品明细台账并与出运通知单编号核对。 | HV(*6b@ 抽取出库单检查是否正确输入系统并经适当复核。 |
0Hf-~6 已发运产成品均附有有效销售订单 | S^=/}PT' 存货:完整性 vu >@_hv 主营业务成本:发生 | !& |