K_~SJbl 主要业务活动 | -@_V|C'? 控制目标 | M}6? |ir 受影响的相关交易和账户余额及其认定 | {YgB?kt5 常用的控制活动 | 9L
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]W2^ 被审计单位的控制活动 E
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| [I` 6F6 控制测试程序 |
R'r^v 材料验收与仓储 | vN4
g#,< 已验收材料均确附有有效采购订单 | f9 b=Zm' 存货:存在 | 6|:]2S 验收单与采购订单应进行核对。 | (Sg52zv 质量检验员×××比较所收材料与采购订单的要求是否相符,并检查其质量等级。验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单,作为检验材料的依据。对于单价在人民币×××元以上的材料,还需质检经理×××验收签字。 |
APksY! 抽取验收单检查是否与采购订单内容一致。 |
!M&B=vk4 已验收材料均确已准确记录 | # nh;KlI0 存货:计价和分摊 jlZW!$
Iq 主营业务成本:准确性、分类 | G" Fd]' 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | f)+fdc 仓库管理员×××负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。 | ojitBo~ 抽取验收单检查是否输入是否正确并经复核确认。 |
AiO29< 已验收材料均已记录 | sf5koe 存货:完整性 :xT=uE.I 主营业务成本:完整性 | VFMg$qv|_ 验收单均预先连续编号并已记录。 | COK7 i^ 验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单。 .ZrQ{~t 根据验收单,仓库管理员×××负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。 | ;-d :!* 抽取验收单检查是否已输入系统。 |
|f0KIb}d 已验收材料均已于适当期间进行记录 | 8BZDa
iE" 存货:存在、完整性 D
jjG?(1 主营业务成本:截止 | GZ];U]_ 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,如有差异应及时调查和处理。 | `QlChxd 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | ,Mwj`fgh 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得处理。 |
$fY4amX6Z 计划与安排生产 | K G~fDb 管理层授权进行生产 | AjZ@hid 存货:发生 | `?VB) 生产指令应经适当管理层批准。 | ~WJEH# 根据经审批的月度生产计划书,生产计划经理×××签发预先编号的生产通知单。 | YDyi6x, 抽取生产通知单检查是否与月度生产计划书中内容一致。 |
^8nK x<&5 生产与发运 | 3y?ig2 发出材料均已准确记录 | +'x`rk 存货:计价和分摊 toEmIa~o6 主营业务成本:完整性、分类 | d\V\,%&. 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | g<Sa{<0 仓库管理员×××将原材料领用申请单编号、领用数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,Y系统自动更新材料明细台账。 | <5~} !N X` 抽取出库单及相关的原材料领用申请单,检查是否正确输入并经适当层次复核。 |
V4!RUqK 发出材料均于适当期间进行记录 | 0%^m 存货:存在、完整性 iCIu]6 主营业务成本:截止 | S0~F$mP' 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,发现差异应予以调整。 | 7b,u|F 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | wYS,|=y 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得到处理。 |
W<3nF5! 已记录的生产成本均为真实发生且与实际成本一致 | 4
|N&Y 存货:存在、计价和分摊 QP?Z+P< 主营业务成本:发生、准确性、分类 | l
49)Cv/ 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | !_cT_
WHty 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 E#T-2^nD 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 | #kV`G.EX 抽取原材料领用凭证,检查是否与生产记录日报表一致,是否经适当审核,如有差异是否及时处理。 -C5Qh&~W R
gEKs"e xU^Flw,4 52>?l C 抽取核对记录,检查差异是否已得到处理。 |
'wX'}3_/g n5%rsNxg lYeot8 lFD$Mc ?iUAzM8 "@E1^ r$6z{Na\[ 3
$Uv g R(*lXm5w N.u)Mbe Xt /muV ])a?ri ){")RrD( OXzJ%&h o;\0xuM@ c% 0h!zF -rlxxLT+ |9!3{3 WFg'G>* 6pQ#Zg()vp 生产与发运 | o_EXbS]C 已发生的生产成本均已进行记录 | j+J)S1 存货:完整性、计价和分摊 9+SeG\Th 主营业务成本:完整性 | QKbX^C 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | aIZ@5w"7 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 \p.Byso, 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 |
JMOQDo 已发生的生产成本均于适当期间进行记录 | $d!Sl
a 存货:存在、完整性、计价和分摊 6$b"tdP 主营业务成本:截止 | wI}5[m 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | 'e\m6~u\hm 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 oWo"`"P 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 |
M0 x5s@ 存货流转已完整准确地记录于适当期间 | p H?VM&x 存货:计价和分摊、完整性、存在 =6q?XOM 主营业务成本:截止、准确性 | &H,j
.~a&l 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | <0 R7uH Y系统对生产成本中各项组成部分进行归集,按照预设的分摊公式和方法,自动将当月发生的生产成本在完工产品和在产品中按比例分配;同时,将完工产品成本在各不同产品类别中分配,由此生成的产品成本计算表和生产成本分配表。生产成本记账员×××编制成生产成本结转凭证,经会计主管×××审核批准后进行账务处理。 klKAwC Q, 每月末,生产成本记账员×××根据系统内状态为“已处理”的订单数量,编制销售成本结转凭证,结转相应的销售成本,经会计主管×××审核批准后进行账务处理。 | OgS6#X 利用计算机专家的工作。 r&xqsZ%R i3*?fMxhu) 抽取生产成本结转凭证检查与支持性文件是否一致并经适当复核。 @iy ^a !Il>,q&F 抽取销售成本结转凭证检查与支持性文件是否一致并适当复核。 |
3.Qf^p 完工产成品均于适当期间进行准确记录 | J~DP*}~XK 存货:计价和分摊 1p23&\\~ 主营业务成本:截止、准确性、分类 | 7J,W#Ql)5 验收单均预先连续编号并已记录入账。 | McxJ C< 质量检验员×××检查并签发预先编号的产成品验收单,生产小组将产成品送交仓库。仓库管理员×××检查产成品验收单,并清点产成品数量,填写预先编号的产成品入库单经质检经理×××、生产经理×××和仓储经理×××签字确认后,仓库管理员×××将产成品入库单信息输入Y系统,Y系统自动更新产成品明细台账并与采购订单编号核对。 | )~O{jd
抽取产成品验收单、产成品入库单并检查输入信息是否准确。 |
djPr 4Nog 生产与发运 |
bu%@1:l 产成品发运均确已记录 | 2sy{ 存货:存在 >;HbD
p 主营业务成本:发生 | ~5`rv1$ 出库单均事先连续编号并已记录入账。 | Yiu)0\ o 仓库管理员×××填写预先连续编号的出库单。仓库管理员×××将产成品出库单信息输入Y系统,Y系统自动更新产成品明细台账并与出运通知单编号核对。 | R?>a UFM 抽取发运通知单、出库单并检查是否一致。 |
u|WX?@\ 产成品发运均已准确记录 | ;
MCv 存货:计价和分摊 -deY,% 主营业务成本:准确性、分类 | /!JpmI 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | RXt`y62yK 仓库管理员×××将产成品出库单信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,Y系统自动更新产成品明细台账并与出运通知单编号核对。 | rc*3k 抽取出库单检查是否正确输入系统并经适当复核。 |
@*q\$Eg}2 已发运产成品均附有有效销售订单 | t_
3)} 存货:完整性 X5qU>'?` 主营业务成本:发生 | GfJm&'U& 货物发运之前应由独立人员核对销售订单和发运货物。 | %6L!JN 运输经理×××在装运之前,需独立检查出库单、销售订单和出运通知单,确定从仓库提取的商品附有经批准的销售订单,并且,所提取商品的内容与销售订单一致。 | Fmt5"3B 抽取发运单和相关销售订单,检查内容是否一致。 |
}&rf'E9 产成品发运均已于适当期间进行记录 | ^gH.5L0]gH 存货:存在、完整性 {.H}+ @0 主营业务成本:截止 | T!pWU*aB 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,发现差异应予以调整。 | EiP_V&\ 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | v=i[s 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得处理。 |
+tdt>)a 存货管理 | idPkJf/ 适当保管存货 | cpFw]w%] 存货:存在、权利和义务 | -CT?JB 适当保管存货并限制无关人员接近。 | /%Rz`} 根据验收单,仓储部门清点商品数量,对已验收商品的进行保管,仓储区相对独立,限制无关人员接近。 | >Bskw2 |
Y$Js5K@F 准确记录存货价值 | A7+eWg{ 存货跌价准备:计价和分摊 | TxN#3m?G 对存货货龄进行分析。 | }.o
rfW Y系统物流子系统设有存货货龄分析功能,对货龄长的存货,会进行提示。在盘点时,盘点人员也需关注是否需要计提存货跌价准备。 | YANg2L>MK |
*J8j_-i,R 存货价值调整已于适当期间进行记录 | }/(fe`7: 存货跌价准备:存在、完整性 | 5U3="L 管理层复核并批准存货价值调整 | q'3= 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 -:a
9'dT 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 | @w,-T@nAW |
sUfH1w)0 存货价值调整是真实发生的 | SG8|xoL 存货跌价准备:存在 | BA A)IQF 管理层复核并批准存货价值调整 |
@5acTYQ 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 K}`.?6O 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 | &Zd{ElM |
YmB
z$ 存货价值调整均已记录 | N:d`L+tcc 存货跌价准备:完整性 | t \DS}3pv 管理层复核并批准存货价值调整 | 2Ev~[Hb. 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 JT[|l-\zo 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 |