(B`sQw@tu 主要业务活动 | s'_,:R\VM> 控制目标 | PCfo 受影响的相关交易和账户余额及其认定 | );}t&} 常用的控制活动 | Nw](". 被审计单位的控制活动 =ak7ldA=2
| cBEHH4U 控制测试程序 |
[6gO 材料验收与仓储 | MC=G "m:_ 已验收材料均确附有有效采购订单 | ?~2Bi^W5 存货:存在 | Dl;d33
验收单与采购订单应进行核对。 | Q;26V4 质量检验员×××比较所收材料与采购订单的要求是否相符,并检查其质量等级。验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单,作为检验材料的依据。对于单价在人民币×××元以上的材料,还需质检经理×××验收签字。 | C}CKnkMMD 抽取验收单检查是否与采购订单内容一致。 |
yBn_Kd 已验收材料均确已准确记录 | F!8=FTb 存货:计价和分摊 :):zNn_>` 主营业务成本:准确性、分类 | %<}=xJf>1 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | L0&S0HG
仓库管理员×××负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。 | 4#Eul 抽取验收单检查是否输入是否正确并经复核确认。 |
MD'>jO;n 已验收材料均已记录 | W^xZ+] 存货:完整性 H=.K 主营业务成本:完整性 | 3ps,uozj 验收单均预先连续编号并已记录。 | V-vlTgemwc 验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单。 ~b8a^6:R" 根据验收单,仓库管理员×××负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。 | ,$Tk$ 抽取验收单检查是否已输入系统。 |
8wF#e\Va0 已验收材料均已于适当期间进行记录 | D<nxr~pQ 存货:存在、完整性 %D^bahf 主营业务成本:截止 | jp m#hH{R 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,如有差异应及时调查和处理。 | GNghB( 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | fI11dE9&?[ 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得处理。 |
R [9w 计划与安排生产 | u7muaSy 管理层授权进行生产 | .xpmp6- 存货:发生 | k|#Zy, 生产指令应经适当管理层批准。 | s)tpr 根据经审批的月度生产计划书,生产计划经理×××签发预先编号的生产通知单。 | "=A|K~b 抽取生产通知单检查是否与月度生产计划书中内容一致。 |
sx-F8:Qa 生产与发运 | 2z-$zB<vyw 发出材料均已准确记录 | QGPR.<D)B 存货:计价和分摊 MFTC6L+T 主营业务成本:完整性、分类 | J~dTVBx 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | T}2:.Hk:N 仓库管理员×××将原材料领用申请单编号、领用数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,Y系统自动更新材料明细台账。 | Ed=}PrE 抽取出库单及相关的原材料领用申请单,检查是否正确输入并经适当层次复核。 |
eycV@|6u* 发出材料均于适当期间进行记录 | rv?!y8\ 存货:存在、完整性 SOI)/u 主营业务成本:截止 | e\~l!f'z 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,发现差异应予以调整。 | I*c;hfu
仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | |#cAsf_{ 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得到处理。 |
D -iUN 已记录的生产成本均为真实发生且与实际成本一致 | m0Z7N5v) 存货:存在、计价和分摊 a4u ^f5)@ 主营业务成本:发生、准确性、分类 | I Tn;m 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | tw86:kYEz 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 tDU}rI8? 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 |
b_ JWnh 抽取原材料领用凭证,检查是否与生产记录日报表一致,是否经适当审核,如有差异是否及时处理。 :A*0 ]X; -aN":?8(G _ _=s' 08io<c,L 抽取核对记录,检查差异是否已得到处理。 |
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?9t - *JS"(. '( X{'wWWZC )(.%QSA\C ?N2X)Y@yi &@"w-M xcnt?%%M xBt<Yt" 776 nWw) 生产与发运 | tgfM:kzw 已发生的生产成本均已进行记录 | 1{7_ `[ 存货:完整性、计价和分摊 #!Ze\fOC 主营业务成本:完整性 | #Wq#beBb 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | Hz5;Ruw' 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 gb9[Meg' 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 |
oc =tI@W 已发生的生产成本均于适当期间进行记录 | :SQLfOQ 存货:存在、完整性、计价和分摊 T7ki/hjRb 主营业务成本:截止 | ^^'[%ok 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | ]'E}
生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 }`4K)(>4nG 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 |
jvWI_Fto 存货流转已完整准确地记录于适当期间 | 0tSA|->( 存货:计价和分摊、完整性、存在 @F~0p5I 主营业务成本:截止、准确性 | <
)Alb\Z 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | .oEFX8 Y系统对生产成本中各项组成部分进行归集,按照预设的分摊公式和方法,自动将当月发生的生产成本在完工产品和在产品中按比例分配;同时,将完工产品成本在各不同产品类别中分配,由此生成的产品成本计算表和生产成本分配表。生产成本记账员×××编制成生产成本结转凭证,经会计主管×××审核批准后进行账务处理。 !HvGlj@(| 每月末,生产成本记账员×××根据系统内状态为“已处理”的订单数量,编制销售成本结转凭证,结转相应的销售成本,经会计主管×××审核批准后进行账务处理。 | tw]/,>\G 利用计算机专家的工作。 oAC^4-Ld Gk{W:866 抽取生产成本结转凭证检查与支持性文件是否一致并经适当复核。
srvYAAE u8xk]:% 抽取销售成本结转凭证检查与支持性文件是否一致并适当复核。 |
ujow?$& 完工产成品均于适当期间进行准确记录 | )2#vhMpdN 存货:计价和分摊 *|@+rbjVC 主营业务成本:截止、准确性、分类 | 17|@f 验收单均预先连续编号并已记录入账。 | `)LIVi"(D 质量检验员×××检查并签发预先编号的产成品验收单,生产小组将产成品送交仓库。仓库管理员×××检查产成品验收单,并清点产成品数量,填写预先编号的产成品入库单经质检经理×××、生产经理×××和仓储经理×××签字确认后,仓库管理员×××将产成品入库单信息输入Y系统,Y系统自动更新产成品明细台账并与采购订单编号核对。 | ?C
FS}v 抽取产成品验收单、产成品入库单并检查输入信息是否准确。 |
CN-4- 生产与发运 | jjYM3LQcdP 产成品发运均确已记录 | G^ K*+ 存货:存在 8>2&h 主营业务成本:发生 | xp~YIeSg 出库单均事先连续编号并已记录入账。 | VVgsLQd 仓库管理员×××填写预先连续编号的出库单。仓库管理员×××将产成品出库单信息输入Y系统,Y系统自动更新产成品明细台账并与出运通知单编号核对。 | zLo;.X[Y 抽取发运通知单、出库单并检查是否一致。 |
KQ- ,W8Q5 产成品发运均已准确记录 | (K
<Z=a 存货:计价和分摊 vP-3j 主营业务成本:准确性、分类 | TLXhE(o|o 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | l&vm[3 仓库管理员×××将产成品出库单信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,Y系统自动更新产成品明细台账并与出运通知单编号核对。 | CG CQa0 抽取出库单检查是否正确输入系统并经适当复核。 |
U2VV[e)Z! 已发运产成品均附有有效销售订单 | bx;yHIRb 存货:完整性 4n#YDZ 主营业务成本:发生 | 9/FG,9 货物发运之前应由独立人员核对销售订单和发运货物。 | Q %+} 运输经理×××在装运之前,需独立检查出库单、销售订单和出运通知单,确定从仓库提取的商品附有经批准的销售订单,并且,所提取商品的内容与销售订单一致。 | ZK%Kgk[\:~ 抽取发运单和相关销售订单,检查内容是否一致。 |
&3jBE-- 产成品发运均已于适当期间进行记录 | poTl|y @ 存货:存在、完整性 &zO3qt6 主营业务成本:截止 | 4 0p3Rv 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,发现差异应予以调整。 | P=&'wblm? 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | !T)T_P[ 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得处理。 |
Zlr{L]c
存货管理 | \nrgAC-b 适当保管存货 | n9N#&Q"7m
存货:存在、权利和义务 | mx:J>SPA8 适当保管存货并限制无关人员接近。 | >0kmRVd 根据验收单,仓储部门清点商品数量,对已验收商品的进行保管,仓储区相对独立,限制无关人员接近。 | (s
5< |
]z+*?cc 准确记录存货价值 | _{[k[] 存货跌价准备:计价和分摊 | jB5>y&+ 对存货货龄进行分析。 | lv=yz\ Y系统物流子系统设有存货货龄分析功能,对货龄长的存货,会进行提示。在盘点时,盘点人员也需关注是否需要计提存货跌价准备。 | v<{wA`'R+ |
@^'G&%j 存货价值调整已于适当期间进行记录 | w906aV*s 存货跌价准备:存在、完整性 | vsu@PuqH 管理层复核并批准存货价值调整 | tniPEmeS 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 )GB3=@ 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 | T
P{>O%b |
R)sp 存货价值调整是真实发生的 | MMd0O X)P 存货跌价准备:存在 | HyZVr2 管理层复核并批准存货价值调整 | {E;2&d 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 /'R UA 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 | Y1#-^,qg |
V?U%C%C|e 存货价值调整均已记录 | M(_^'3u 存货跌价准备:完整性 | +9F^F>mu 管理层复核并批准存货价值调整 | 6U;Jg_zS 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 PN1(j| 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 |