!QSL8v@c 主要业务活动 | =M*31>"I0 控制目标 | "!+q0l1]@ 受影响的相关交易和账户余额及其认定 | |36d<b Io 常用的控制活动 | l]uF!']f 被审计单位的控制活动 tF
O27z@
| K*d+pImrV 控制测试程序 |
4pduzO'I 材料验收与仓储 | ?FA} ;?v 已验收材料均确附有有效采购订单 | K\,)9:`t 存货:存在 | K
n?>XXAc 验收单与采购订单应进行核对。 | l _d
WS9 质量检验员×××比较所收材料与采购订单的要求是否相符,并检查其质量等级。验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单,作为检验材料的依据。对于单价在人民币×××元以上的材料,还需质检经理×××验收签字。 | OtBVfA:[ 抽取验收单检查是否与采购订单内容一致。 |
zr-HL:js 已验收材料均确已准确记录 | LeF Z%y)F 存货:计价和分摊 ,KdDowc 主营业务成本:准确性、分类 | 9NBFG~)|l[ 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | ToTehVw 仓库管理员×××负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。 | B#OnooJI 抽取验收单检查是否输入是否正确并经复核确认。 |
+>M^p2l*& 已验收材料均已记录 | >DP9S@W 存货:完整性 L 1H!o!* 主营业务成本:完整性 | g~rZ= 验收单均预先连续编号并已记录。 | kD8$ir'UYG 验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单。 )CD4k:bm 根据验收单,仓库管理员×××负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。 | bzF>Efza 抽取验收单检查是否已输入系统。 |
tMR&>hM 已验收材料均已于适当期间进行记录 | =e$<[" 存货:存在、完整性 h.l^f>,/ 主营业务成本:截止 | 6k|o<`~, 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,如有差异应及时调查和处理。 | _)"-z
bh}{ 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | #.'0DWT\- 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得处理。 |
@!"w.@Y 计划与安排生产 | ZUyG
}6)J 管理层授权进行生产 | FAX|.!US*p 存货:发生 | "jb`KBH%" 生产指令应经适当管理层批准。 | ?\"GT] 5D 根据经审批的月度生产计划书,生产计划经理×××签发预先编号的生产通知单。 | 3"NO"+
Q 抽取生产通知单检查是否与月度生产计划书中内容一致。 |
P<ElH3J` 生产与发运 | 7l/.fSW 发出材料均已准确记录 | -GCC 存货:计价和分摊 MHeUh[%( 主营业务成本:完整性、分类 | 'y[74?1 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | U5\^[~vW 仓库管理员×××将原材料领用申请单编号、领用数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,Y系统自动更新材料明细台账。 | WXV (R,*Tc 抽取出库单及相关的原材料领用申请单,检查是否正确输入并经适当层次复核。 |
BKvX,[R2 发出材料均于适当期间进行记录 | )CJXkzOX 存货:存在、完整性 r'/&{?Je/ 主营业务成本:截止 | S81%iz.n 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,发现差异应予以调整。 | *:gx1w
d 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | $P&{DOiKS 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得到处理。 |
=(2y$,6g? 已记录的生产成本均为真实发生且与实际成本一致 | (H5nz': 存货:存在、计价和分摊 Oi%\'biM 主营业务成本:发生、准确性、分类 | 3`.*
~qW 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | R/ix,GC 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。
U*(/eEtd- 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 | 9:
N[9;(' 抽取原材料领用凭证,检查是否与生产记录日报表一致,是否经适当审核,如有差异是否及时处理。 `?E|frz[ >Q3_-yY+ 55q!2>Jh. nWb*u 抽取核对记录,检查差异是否已得到处理。 |
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W6uD= 生产与发运 | tV?- 已发生的生产成本均已进行记录 | )R6h
1 存货:完整性、计价和分摊 lCafsIB 主营业务成本:完整性 | 4g4[n7
管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | W4Z8U0co 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 %#t*3[ 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 |
1Hl-|n 已发生的生产成本均于适当期间进行记录 | ^AhV1rBB 存货:存在、完整性、计价和分摊 B7x(<!B 主营业务成本:截止 | 5 EhOvt8 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | L a>fvm 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 {%wF*?gk 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 |
Me 5Xd| 存货流转已完整准确地记录于适当期间 | M(
w'TE@ 存货:计价和分摊、完整性、存在 =csh=V@s 主营业务成本:截止、准确性 | Cv[_
N%3[ 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | )[b\wrc Y系统对生产成本中各项组成部分进行归集,按照预设的分摊公式和方法,自动将当月发生的生产成本在完工产品和在产品中按比例分配;同时,将完工产品成本在各不同产品类别中分配,由此生成的产品成本计算表和生产成本分配表。生产成本记账员×××编制成生产成本结转凭证,经会计主管×××审核批准后进行账务处理。 `D/<*e,# 每月末,生产成本记账员×××根据系统内状态为“已处理”的订单数量,编制销售成本结转凭证,结转相应的销售成本,经会计主管×××审核批准后进行账务处理。 | [~NJf3c
" 利用计算机专家的工作。 5Ve`j,`=<
m^!Kthq 抽取生产成本结转凭证检查与支持性文件是否一致并经适当复核。 ,J6t
1V |j}D2q= 抽取销售成本结转凭证检查与支持性文件是否一致并适当复核。 |
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8>; 完工产成品均于适当期间进行准确记录 | 3vXa#f>P< 存货:计价和分摊 2#
72B 主营业务成本:截止、准确性、分类 | :o3> 验收单均预先连续编号并已记录入账。 | &?[g8A 质量检验员×××检查并签发预先编号的产成品验收单,生产小组将产成品送交仓库。仓库管理员×××检查产成品验收单,并清点产成品数量,填写预先编号的产成品入库单经质检经理×××、生产经理×××和仓储经理×××签字确认后,仓库管理员×××将产成品入库单信息输入Y系统,Y系统自动更新产成品明细台账并与采购订单编号核对。 | +Y?)? 抽取产成品验收单、产成品入库单并检查输入信息是否准确。 |
2dsXG$-W2 生产与发运 | A"tE~m;"7 产成品发运均确已记录 | h+rW%`B 存货:存在 g^l~AR 主营业务成本:发生 | &]"Z x0t5% 出库单均事先连续编号并已记录入账。 | ^(kmF UV,Z 仓库管理员×××填写预先连续编号的出库单。仓库管理员×××将产成品出库单信息输入Y系统,Y系统自动更新产成品明细台账并与出运通知单编号核对。 | a yYl3 抽取发运通知单、出库单并检查是否一致。 |
ZH)Jq^^RI 产成品发运均已准确记录 | vpq"mpfkh 存货:计价和分摊 j>
8S,b=% 主营业务成本:准确性、分类 | oRo[WQla 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | hbdB67, 仓库管理员×××将产成品出库单信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,Y系统自动更新产成品明细台账并与出运通知单编号核对。 | _Z>ny& 抽取出库单检查是否正确输入系统并经适当复核。 |
+~K)
~ 已发运产成品均附有有效销售订单 | M!YGv
存货:完整性 |A.nP9 hW 主营业务成本:发生 | jl>jy6T 货物发运之前应由独立人员核对销售订单和发运货物。 | Wr
3z%1 运输经理×××在装运之前,需独立检查出库单、销售订单和出运通知单,确定从仓库提取的商品附有经批准的销售订单,并且,所提取商品的内容与销售订单一致。 | L35]'Jua 抽取发运单和相关销售订单,检查内容是否一致。 |
=AcK9?%5 产成品发运均已于适当期间进行记录 | A^c
( 存货:存在、完整性 M
~
;]d 主营业务成本:截止 | CKnPMvmz 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,发现差异应予以调整。 | 1B#iJZ} 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | s
!IvUc7' 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得处理。 |
:}UjX|D 存货管理 | CwM1
_3cE 适当保管存货 | i>7]9gBm1q 存货:存在、权利和义务 | >*/:"!u 适当保管存货并限制无关人员接近。 | @;G%7&ps 根据验收单,仓储部门清点商品数量,对已验收商品的进行保管,仓储区相对独立,限制无关人员接近。 | iCJXV' |
b@S~
= 准确记录存货价值 | SoWM
P2/ 存货跌价准备:计价和分摊 | y@@h )P# 对存货货龄进行分析。 | -FF#+Z$ Y系统物流子系统设有存货货龄分析功能,对货龄长的存货,会进行提示。在盘点时,盘点人员也需关注是否需要计提存货跌价准备。 | O7]kcA |
mlYkn 存货价值调整已于适当期间进行记录 | B)*1[Jf{4 存货跌价准备:存在、完整性 | ]eUD3WUe>q 管理层复核并批准存货价值调整 | OI_Px3)
y 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 c|@OD3w2lM 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 | :N!s@6 |
jR9;<qT/ 存货价值调整是真实发生的 | d\R "?Sg 存货跌价准备:存在 | #_Zkke~{ 管理层复核并批准存货价值调整 | SP\s{,'F-b 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 ev#/v:$? 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 | #@' B\!<@= |
o5['5?i} / 存货价值调整均已记录 | O1@3V/.Wu 存货跌价准备:完整性 | 4k9$'
k 管理层复核并批准存货价值调整 | Kum" }ux 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 OHwH(}H? 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 |