R$u1\r1I 主要业务活动 | `dX0F=Ag? 控制目标 | zp9l u B 受影响的相关交易和账户余额及其认定 | !sI^Lh,Y 常用的控制活动 | /<T{g0s 被审计单位的控制活动 3%9XJ]Qao
| u{uqK7]+ 控制测试程序 |
)g8Kicox5 材料验收与仓储 | =[aiW
|Y 已验收材料均确附有有效采购订单 | @Zhd/=2[ 存货:存在 | v\9f 8|K 验收单与采购订单应进行核对。 | :_HdOm 质量检验员×××比较所收材料与采购订单的要求是否相符,并检查其质量等级。验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单,作为检验材料的依据。对于单价在人民币×××元以上的材料,还需质检经理×××验收签字。 | g51UIN]o- 抽取验收单检查是否与采购订单内容一致。 |
-XnIDXM 已验收材料均确已准确记录 | T-4dD 存货:计价和分摊 EY !o#m 主营业务成本:准确性、分类 | I+Yq",{% 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | um/F:rp 仓库管理员×××负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。 | GK6~~
ga= 抽取验收单检查是否输入是否正确并经复核确认。 |
N@X6Z!EO 已验收材料均已记录 | 1jzu-s,F 存货:完整性 w
`d9" n 主营业务成本:完整性 | w?"M 验收单均预先连续编号并已记录。 | p {.6 验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单。 j7I?K
:op= 根据验收单,仓库管理员×××负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。 | \L?A4Qx)_ 抽取验收单检查是否已输入系统。 |
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已验收材料均已于适当期间进行记录 | Y>c+j
存货:存在、完整性 W"\`UzOLQ 主营业务成本:截止 | ,qB@agjvo< 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,如有差异应及时调查和处理。 | <ir]bQT 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | _XT
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抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得处理。 |
#:Q\ 计划与安排生产 | W4P\HM>2 管理层授权进行生产 | -e"kJd&V 存货:发生 | ntPX?/ 生产指令应经适当管理层批准。 | (ruMOKW 根据经审批的月度生产计划书,生产计划经理×××签发预先编号的生产通知单。 | o+k*ia~Fa 抽取生产通知单检查是否与月度生产计划书中内容一致。 |
hc]p^/H 生产与发运 | ?c"iV 发出材料均已准确记录 | EcytNYn 存货:计价和分摊 `l70i2xcj 主营业务成本:完整性、分类 | Z"Q9^;0% 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | #_3ZF"[zq 仓库管理员×××将原材料领用申请单编号、领用数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,Y系统自动更新材料明细台账。 | gE*7[*2?t 抽取出库单及相关的原材料领用申请单,检查是否正确输入并经适当层次复核。 |
vqoK9 发出材料均于适当期间进行记录 | Z{
9Io/ 存货:存在、完整性 mss.\ 主营业务成本:截止 | G"L`9E<0V 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,发现差异应予以调整。 | iM1E**WCtv 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | D^s#pOZS 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得到处理。 |
w4Hq|N1-Y 已记录的生产成本均为真实发生且与实际成本一致 | +_*iF5\ 存货:存在、计价和分摊 LV$Ko_9eA 主营业务成本:发生、准确性、分类 | 5TeGdfu @ 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | ei}(jlQp 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 }2c&ARQ.m> 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 | hVFZQJ?cv 抽取原材料领用凭证,检查是否与生产记录日报表一致,是否经适当审核,如有差异是否及时处理。 TZg1,Z F]N?_ bo :1"k`AG V+U89j1g 抽取核对记录,检查差异是否已得到处理。 |
]w4?OK(j f\RTO63|O +l]>(k.2 ~`$P-^u88X E 8$S0u;` Ut/%+r"s y
La E] 8NNs_~+x} j]- _kjt `q | )_ fceO|mSz_ {+5Ud#\y +.rOqkxJ BT3yrq9 +RiI5.$=Z qq?o^_^4 U ){4W0 f1U8 b*F< Ff
=%eg] OP=-fX|*Q 生产与发运 | M*Q}^<E* 已发生的生产成本均已进行记录 | k#/cdK!K 存货:完整性、计价和分摊 GZuWAa 主营业务成本:完整性 | w~=xO_% 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | c7[Ba\Cr4h 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 ~oK0k_{~ 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 |
B:cQsaty 已发生的生产成本均于适当期间进行记录 | )>"K
y 存货:存在、完整性、计价和分摊 r%$\Na'' 主营业务成本:截止 | ofI,[z3 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 |
B"5xs 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 )7#3n(_np 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 |
\;Q!}_ K 存货流转已完整准确地记录于适当期间 | 5'`DrTOA 存货:计价和分摊、完整性、存在 >r}?v3QW 主营业务成本:截止、准确性 | 0xvSi9 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | */@I$* Y系统对生产成本中各项组成部分进行归集,按照预设的分摊公式和方法,自动将当月发生的生产成本在完工产品和在产品中按比例分配;同时,将完工产品成本在各不同产品类别中分配,由此生成的产品成本计算表和生产成本分配表。生产成本记账员×××编制成生产成本结转凭证,经会计主管×××审核批准后进行账务处理。 ZnuRy: 每月末,生产成本记账员×××根据系统内状态为“已处理”的订单数量,编制销售成本结转凭证,结转相应的销售成本,经会计主管×××审核批准后进行账务处理。 | F~OQ'59!Pf 利用计算机专家的工作。 |942#rM -QBM^L 抽取生产成本结转凭证检查与支持性文件是否一致并经适当复核。 ,C_MB1u TT#V'r\ 抽取销售成本结转凭证检查与支持性文件是否一致并适当复核。 |
Lm1JiPs d 完工产成品均于适当期间进行准确记录 | eE;j#2SEO 存货:计价和分摊 (wxi! 主营业务成本:截止、准确性、分类 | [T/S/@IT 验收单均预先连续编号并已记录入账。 | q @wX= 质量检验员×××检查并签发预先编号的产成品验收单,生产小组将产成品送交仓库。仓库管理员×××检查产成品验收单,并清点产成品数量,填写预先编号的产成品入库单经质检经理×××、生产经理×××和仓储经理×××签字确认后,仓库管理员×××将产成品入库单信息输入Y系统,Y系统自动更新产成品明细台账并与采购订单编号核对。 | `fG<iBD 抽取产成品验收单、产成品入库单并检查输入信息是否准确。 |
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;B# 生产与发运 | ];=|))ky" 产成品发运均确已记录 | C}L2'l, 存货:存在 Y~#F\v 主营业务成本:发生 | ^'+#BPo9@ 出库单均事先连续编号并已记录入账。 | DPmY_[OAE 仓库管理员×××填写预先连续编号的出库单。仓库管理员×××将产成品出库单信息输入Y系统,Y系统自动更新产成品明细台账并与出运通知单编号核对。 | R,OT\FQ< 抽取发运通知单、出库单并检查是否一致。 |
Ri::Ek3qu 产成品发运均已准确记录 | ~xws5n}F 存货:计价和分摊 nhZ/^`Y< 主营业务成本:准确性、分类 | 8A-*MU`+ 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | VuK>lY& 仓库管理员×××将产成品出库单信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,Y系统自动更新产成品明细台账并与出运通知单编号核对。 | uI9+@oV 抽取出库单检查是否正确输入系统并经适当复核。 |
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9 已发运产成品均附有有效销售订单 | D+q z` 存货:完整性 CU*;>h1~u 主营业务成本:发生 | E4.A$/s8[ 货物发运之前应由独立人员核对销售订单和发运货物。 | t.bM]QU!1 运输经理×××在装运之前,需独立检查出库单、销售订单和出运通知单,确定从仓库提取的商品附有经批准的销售订单,并且,所提取商品的内容与销售订单一致。 | -?IF'5z 抽取发运单和相关销售订单,检查内容是否一致。 |
V;Ln|._/t 产成品发运均已于适当期间进行记录 | f3.oc9G 存货:存在、完整性
CalWJ 主营业务成本:截止 | Q?`s4P)14o 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,发现差异应予以调整。 | Bw[#,_ 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | N\?__WlBK7 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得处理。 |
OK
u~Nb* 存货管理 | k!6m'}v 适当保管存货 | V<PH5'^$j 存货:存在、权利和义务 | )?LZg<< 适当保管存货并限制无关人员接近。 | g2u\gR5 根据验收单,仓储部门清点商品数量,对已验收商品的进行保管,仓储区相对独立,限制无关人员接近。 | @ @(O##(7 |
EyBTja(4 准确记录存货价值 | /h]ru SI 存货跌价准备:计价和分摊 | oBo |eRIt| 对存货货龄进行分析。 |
K]dR%j Y系统物流子系统设有存货货龄分析功能,对货龄长的存货,会进行提示。在盘点时,盘点人员也需关注是否需要计提存货跌价准备。 | CqU ^bVs |
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8/ 存货价值调整已于适当期间进行记录 | P/q]
u 存货跌价准备:存在、完整性 | tk:G6Bkid 管理层复核并批准存货价值调整 | #60gjHYaV 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 &W `7 b< 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 | 6UqDpL7^U |
A2P.5EN 存货价值调整是真实发生的 | p^ OHLT 存货跌价准备:存在 | 5rQu
^6& 管理层复核并批准存货价值调整 | VT#`l0I} 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 S5UQ
存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 | pXA|'U5] |
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ck# 存货价值调整均已记录 | =&FaMR2 存货跌价准备:完整性 | t"MrrK>T 管理层复核并批准存货价值调整 | r-]%R:U* 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 n(SeJk%>9 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 |