W#foVAi . 主要业务活动 | <f;Xs( 控制目标 | 2+
|U!X 受影响的相关交易和账户余额及其认定 | w01u~"E 常用的控制活动 | [Uw3.CVh 被审计单位的控制活动 .xe+c
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U:F 控制测试程序 |
yJ?=HH? 材料验收与仓储 | ~:N 1[ 已验收材料均确附有有效采购订单 | QG
1vP.K 存货:存在 | 3-gy)5.xe 验收单与采购订单应进行核对。 | $*C'{&2 质量检验员×××比较所收材料与采购订单的要求是否相符,并检查其质量等级。验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单,作为检验材料的依据。对于单价在人民币×××元以上的材料,还需质检经理×××验收签字。 | Bkdt[qDn5P 抽取验收单检查是否与采购订单内容一致。 |
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sbzGW~= 已验收材料均确已准确记录 | c3N,P<# 存货:计价和分摊
AtP!.p"j 主营业务成本:准确性、分类 | T^S
$|d 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | Ph17(APt,Q 仓库管理员×××负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。 | [s F/sa3 抽取验收单检查是否输入是否正确并经复核确认。 |
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8\}Ox 已验收材料均已记录 | s} oD?h:T3 存货:完整性 }^azj>p5 主营业务成本:完整性 | i!+0''i{# 验收单均预先连续编号并已记录。 | ~T9wx 验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单。 S6{u(=H 根据验收单,仓库管理员×××负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。 | Bh7dAV( 抽取验收单检查是否已输入系统。 |
S'=}eeG 已验收材料均已于适当期间进行记录 | HxNoV.q 存货:存在、完整性 !JbWxGN`jn 主营业务成本:截止 | *m
kL>v & 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,如有差异应及时调查和处理。 | gb/<(I ) 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | d?A!0;(* 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得处理。 |
b5W(}ka+ 计划与安排生产 | |9]_<X[ic 管理层授权进行生产 | HAAU2A9B2 存货:发生 | bf6:J
`5Z 生产指令应经适当管理层批准。 | KVPWJHGr 根据经审批的月度生产计划书,生产计划经理×××签发预先编号的生产通知单。 | \I 7,1I 抽取生产通知单检查是否与月度生产计划书中内容一致。 |
[#;CBs5o 生产与发运 | {GG;/Ns{f- 发出材料均已准确记录 | Sw`+4
4 存货:计价和分摊 @cn8 m 主营业务成本:完整性、分类 | Zo@
管理层定期复核以确保记录的正确性。 | %jxeh.B3B 仓库管理员×××将原材料领用申请单编号、领用数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,Y系统自动更新材料明细台账。 | s/Q8(sF5 抽取出库单及相关的原材料领用申请单,检查是否正确输入并经适当层次复核。 |
"X\6tl7a| 发出材料均于适当期间进行记录 | [I=1
存货:存在、完整性 #O!gjZ,
主营业务成本:截止 | KdC'#$ 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,发现差异应予以调整。 | $J*lD-h- 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | qD{~QHDa 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得到处理。 |
d*l2x[8}g- 已记录的生产成本均为真实发生且与实际成本一致 | F87c?Vh)K 存货:存在、计价和分摊 nc;iJ/\4 主营业务成本:发生、准确性、分类 | yw*|
H T 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | ]p8<Vluv 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 =21m|8c
每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 | 'EG/)0t` 抽取原材料领用凭证,检查是否与生产记录日报表一致,是否经适当审核,如有差异是否及时处理。 "6>+IF ]r>m{"~E !wH'dsriD HH|N~pBJB 抽取核对记录,检查差异是否已得到处理。 |
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8BX9JoDi VUzRA"DP| 6`Diz_( !YX_k<1E ozW\` # aIV\G 83_vo0@<6 'k/:3?R
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}km @P<aTRy,f #&ayWef 生产与发运 | z4JhLef % 已发生的生产成本均已进行记录 | r}-vOPn`E 存货:完整性、计价和分摊 ,e;_
Vb 主营业务成本:完整性 | pI(
H7 ( 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | [midNC +, 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 ;:'A Bfs 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 |
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已发生的生产成本均于适当期间进行记录 | 15R:m:T 存货:存在、完整性、计价和分摊 t(xe*xS 主营业务成本:截止 | t!o=-k 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | %XH%.Ps/ 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 R/l/GNm 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 |
B]:?4Ov 存货流转已完整准确地记录于适当期间 | =1zRm >m 存货:计价和分摊、完整性、存在 O&r9+r1` 主营业务成本:截止、准确性 | C;oO=R3r 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | 8}?w%FsN# Y系统对生产成本中各项组成部分进行归集,按照预设的分摊公式和方法,自动将当月发生的生产成本在完工产品和在产品中按比例分配;同时,将完工产品成本在各不同产品类别中分配,由此生成的产品成本计算表和生产成本分配表。生产成本记账员×××编制成生产成本结转凭证,经会计主管×××审核批准后进行账务处理。 D;6C2>U~L 每月末,生产成本记账员×××根据系统内状态为“已处理”的订单数量,编制销售成本结转凭证,结转相应的销售成本,经会计主管×××审核批准后进行账务处理。 | N'YQ6U 利用计算机专家的工作。 fr8hT(,s) Tfw5i,{ 抽取生产成本结转凭证检查与支持性文件是否一致并经适当复核。 76b2 3| g:Fo7*i 抽取销售成本结转凭证检查与支持性文件是否一致并适当复核。 |
spma\,o 完工产成品均于适当期间进行准确记录 | SbH} cu8 存货:计价和分摊 fK+[r1^ 主营业务成本:截止、准确性、分类 | ]P)
2Q!X 验收单均预先连续编号并已记录入账。 | oo]g=C$n 质量检验员×××检查并签发预先编号的产成品验收单,生产小组将产成品送交仓库。仓库管理员×××检查产成品验收单,并清点产成品数量,填写预先编号的产成品入库单经质检经理×××、生产经理×××和仓储经理×××签字确认后,仓库管理员×××将产成品入库单信息输入Y系统,Y系统自动更新产成品明细台账并与采购订单编号核对。 | ek` 6 Uf 抽取产成品验收单、产成品入库单并检查输入信息是否准确。 |
$>hH{ 生产与发运 | Nzl`mx16 产成品发运均确已记录 | TmEh$M
存货:存在 -*W\$P 主营业务成本:发生 | }[]1`2qD 出库单均事先连续编号并已记录入账。 | M>u84|` 仓库管理员×××填写预先连续编号的出库单。仓库管理员×××将产成品出库单信息输入Y系统,Y系统自动更新产成品明细台账并与出运通知单编号核对。 | /`g~lww2O 抽取发运通知单、出库单并检查是否一致。 |
D{^CJ :n 产成品发运均已准确记录 | Og?P5&C"9D 存货:计价和分摊 $"fO/8Ex 主营业务成本:准确性、分类 | wc?YzXP+ 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | tLM/STb6 仓库管理员×××将产成品出库单信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,Y系统自动更新产成品明细台账并与出运通知单编号核对。 | )npvy>C'( 抽取出库单检查是否正确输入系统并经适当复核。 |
Z._%T$8aJv 已发运产成品均附有有效销售订单 | !jRs5{n^Ol 存货:完整性 \:E=B1 主营业务成本:发生 | _vUId?9@+e 货物发运之前应由独立人员核对销售订单和发运货物。 | &"clBRVg 运输经理×××在装运之前,需独立检查出库单、销售订单和出运通知单,确定从仓库提取的商品附有经批准的销售订单,并且,所提取商品的内容与销售订单一致。 | 4q\gFFV4 抽取发运单和相关销售订单,检查内容是否一致。 |
G@rV9 产成品发运均已于适当期间进行记录 | RU\MT'E>( 存货:存在、完整性 8^hbS%s! 主营业务成本:截止 | T*](oA
@ 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,发现差异应予以调整。 | dl+:u}9M$ 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | =/(R_BFna 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得处理。 |
h&x;#.SYK 存货管理 | jk1mP6'P| 适当保管存货 | /m h #o 存货:存在、权利和义务 | ;2'/rEq4o 适当保管存货并限制无关人员接近。 | nS]Ih 0(K 根据验收单,仓储部门清点商品数量,对已验收商品的进行保管,仓储区相对独立,限制无关人员接近。 | a 9Kws[ |
Xe@:Aun 准确记录存货价值 | oFp4*<\ 存货跌价准备:计价和分摊 | e]D TK*W~ 对存货货龄进行分析。 | QQQN}!xPj Y系统物流子系统设有存货货龄分析功能,对货龄长的存货,会进行提示。在盘点时,盘点人员也需关注是否需要计提存货跌价准备。 | p`}G"DM |
z W*Z 存货价值调整已于适当期间进行记录 | ef:YYt{|q 存货跌价准备:存在、完整性 | h3MZLPe 管理层复核并批准存货价值调整 | 2]+f<Z[/ 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 !uAqY\Is 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 | sNsWz.DLT# |
||'A9 存货价值调整是真实发生的 | _o{w<b& 存货跌价准备:存在 | 3j/~XT 管理层复核并批准存货价值调整 | s \q
m 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 U^&y*gX1 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 | =A<a9@N}N |
SlD7 \X&~ 存货价值调整均已记录 | MR.c?P?0Q 存货跌价准备:完整性 | "2hs=^&8 管理层复核并批准存货价值调整 | Qp~
3DUM 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 0>U7]wZKc 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 |