xy.di9 主要业务活动 | J ;e/S6l 控制目标 | L3
VyW8Y 受影响的相关交易和账户余额及其认定 | <
Ky6|&! 常用的控制活动 | OM4q/!)A] 被审计单位的控制活动 S$egsK"~
| yS2[V,vS7 控制测试程序 |
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!r 材料验收与仓储 | G1`H
H& 已验收材料均确附有有效采购订单 | (8?5REz 存货:存在 | ZR|cZH1}C 验收单与采购订单应进行核对。 | ;[[GA0 质量检验员×××比较所收材料与采购订单的要求是否相符,并检查其质量等级。验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单,作为检验材料的依据。对于单价在人民币×××元以上的材料,还需质检经理×××验收签字。 | H>/LC* 8- 抽取验收单检查是否与采购订单内容一致。 |
~H+W[r} 已验收材料均确已准确记录 | GSh~j-C' 存货:计价和分摊 R/UL4R,)^ 主营业务成本:准确性、分类 | R{hq1- 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | U}]uPvu 仓库管理员×××负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。 | 1X45~ 抽取验收单检查是否输入是否正确并经复核确认。 |
?t{ 2y1 已验收材料均已记录 | g12mSbf=9 存货:完整性 *?Pbk+}% 主营业务成本:完整性 | 7Hm/g 验收单均预先连续编号并已记录。 | Ksu_4dE 验收无误后,质量检验员×××签发预先编号的验收单。 mE
M/}]2 根据验收单,仓库管理员×××负责将购入材料的采购订单编号、验收单编号,材料数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,系统自动更新材料明细台账。 | F]"Hs> 抽取验收单检查是否已输入系统。 |
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y 已验收材料均已于适当期间进行记录 | iOO1\9{@ 存货:存在、完整性 aRh1Q=^@(4 主营业务成本:截止 | Ub%sw&QG(9 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,如有差异应及时调查和处理。 | 8pQ:B
/3= 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | VSJ08Ngi
抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得处理。 |
eK]$8l|LI 计划与安排生产 | \a|bx4M 管理层授权进行生产 | >
dTJ 存货:发生 | nLfITr|5 生产指令应经适当管理层批准。 | NxyrP**j 根据经审批的月度生产计划书,生产计划经理×××签发预先编号的生产通知单。 | Oy `2ccQ# 抽取生产通知单检查是否与月度生产计划书中内容一致。 |
, 7kS#`P 生产与发运 | D]h~\ 发出材料均已准确记录 |
'/@]V 存货:计价和分摊 M\f1]L|8d 主营业务成本:完整性、分类 | .-(s`2 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | vMQvq9T} 仓库管理员×××将原材料领用申请单编号、领用数量、规格等信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,Y系统自动更新材料明细台账。 | DwL4?!E 抽取出库单及相关的原材料领用申请单,检查是否正确输入并经适当层次复核。 |
^:yg,cS|Be 发出材料均于适当期间进行记录 | NIQX?|;b{ 存货:存在、完整性 "Y7
]
t:8 主营业务成本:截止 | wv ~?<DF 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,发现差异应予以调整。 | ^z^ UFW 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | 3?"JFfYU,' 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得到处理。 |
UQ ~7,D`=# 已记录的生产成本均为真实发生且与实际成本一致 | L< gp "e 存货:存在、计价和分摊 h{sY5d'D 主营业务成本:发生、准确性、分类 | q[}[w! to 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | 2EdKxw3$] 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 %j[DG_ 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 | 5>e3srKu 抽取原材料领用凭证,检查是否与生产记录日报表一致,是否经适当审核,如有差异是否及时处理。 fy(i<L
Z A>c/q&WUk 6}RRrYL7I bLHj<AX#>| 抽取核对记录,检查差异是否已得到处理。 |
s|1BqoE M_4:~&N$ ``:AF: 8w[nY.#T ,3zF_y(*Y (;11xu _v+mjDdQ XgfaTX* 0F\e*{gc :IZ(9=hs 3]X9 z ^rKA=siz Ss
eMTw: x 7;Zwd ;bZIj`D( Eoj 2l&\ es` A< Tu'/XUs;k #0hX'8];(
8%$Vj 生产与发运 | mh#dnxeR 已发生的生产成本均已进行记录 | G2nL#l~@) 存货:完整性、计价和分摊 qXGAlCq@ 主营业务成本:完整性 | 4<['%7U_[ 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | F=29"1 ._ 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 xz+Y 1fYT 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 |
.3B3Z&vr 已发生的生产成本均于适当期间进行记录 | r/![ohrEB 存货:存在、完整性、计价和分摊 t ._PS3 主营业务成本:截止 | )m-l&UK 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | @[qGoai 生产成本记账员×××根据原材料出库单,编制原材料领用凭证,与Y系统自动生成的生产记录日报表核对材料耗用和流转信息;由会计主管×××审核无误后,生成记账凭证并过账至生产成本及原材料明细账和总分类账。 Kzs
]+Cl 每月末,第一车间、第二车间与仓库核对原材料及半成品/产成品转出/转入记录,如有差异,仓库管理员×××编制差异分析报告,经仓储经理×××、生产经理×××签字确认后交财务部门进行调整。 |
fC2 存货流转已完整准确地记录于适当期间 | 6T}bD[h4? 存货:计价和分摊、完整性、存在 {ZS-]|Kx 主营业务成本:截止、准确性 | :.-z) C} 管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。 | q>~\w1%}a\ Y系统对生产成本中各项组成部分进行归集,按照预设的分摊公式和方法,自动将当月发生的生产成本在完工产品和在产品中按比例分配;同时,将完工产品成本在各不同产品类别中分配,由此生成的产品成本计算表和生产成本分配表。生产成本记账员×××编制成生产成本结转凭证,经会计主管×××审核批准后进行账务处理。 *|f&a 每月末,生产成本记账员×××根据系统内状态为“已处理”的订单数量,编制销售成本结转凭证,结转相应的销售成本,经会计主管×××审核批准后进行账务处理。 | OZF^w[ `w 利用计算机专家的工作。 a:oZ5PX= PC| U] 抽取生产成本结转凭证检查与支持性文件是否一致并经适当复核。 x*~a{M,h
\;?=h 抽取销售成本结转凭证检查与支持性文件是否一致并适当复核。 |
CWVCYm@!kz 完工产成品均于适当期间进行准确记录 | 5dVSir 存货:计价和分摊 Ufz& 2 主营业务成本:截止、准确性、分类 | UXXN\D 验收单均预先连续编号并已记录入账。 | gz K"'4` 质量检验员×××检查并签发预先编号的产成品验收单,生产小组将产成品送交仓库。仓库管理员×××检查产成品验收单,并清点产成品数量,填写预先编号的产成品入库单经质检经理×××、生产经理×××和仓储经理×××签字确认后,仓库管理员×××将产成品入库单信息输入Y系统,Y系统自动更新产成品明细台账并与采购订单编号核对。 | VWlOMqL995 抽取产成品验收单、产成品入库单并检查输入信息是否准确。 |
UC,43 z 生产与发运 | H?M#7K~[ 产成品发运均确已记录 | 959i2z 存货:存在 [mSK!Y@u 主营业务成本:发生 | ob 出库单均事先连续编号并已记录入账。 | rx*1S/\PPc 仓库管理员×××填写预先连续编号的出库单。仓库管理员×××将产成品出库单信息输入Y系统,Y系统自动更新产成品明细台账并与出运通知单编号核对。 | )
0x*>;"o 抽取发运通知单、出库单并检查是否一致。 |
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r=0 产成品发运均已准确记录 | 1Ftl1uf 存货:计价和分摊 gc:qqJi)X 主营业务成本:准确性、分类 | JTw'ecFev 管理层定期复核以确保记录的正确性。 | 62B` Z5j# 仓库管理员×××将产成品出库单信息输入Y系统,经仓储经理×××复核并以电子签名方式确认后,Y系统自动更新产成品明细台账并与出运通知单编号核对。 | aW8Bx
\q 抽取出库单检查是否正确输入系统并经适当复核。 |
J~5VL |ca 已发运产成品均附有有效销售订单 | ~-,P1u! 存货:完整性 ^@
GE1 主营业务成本:发生 | qAsZ,ik 货物发运之前应由独立人员核对销售订单和发运货物。 | v^aARIg 运输经理×××在装运之前,需独立检查出库单、销售订单和出运通知单,确定从仓库提取的商品附有经批准的销售订单,并且,所提取商品的内容与销售订单一致。 | J?XEF@?'G 抽取发运单和相关销售订单,检查内容是否一致。 |
AW8" @ 产成品发运均已于适当期间进行记录 | # E'g{.N 存货:存在、完整性 *f~X wy" 主营业务成本:截止 | \o^M ,yI 定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,发现差异应予以调整。 | ,Ty>sZ#/fz 仓库分别于每月、每季和年度终了,对存货进行盘点,财务部门对盘点结果进行复盘。仓库管理员×××编写存货盘点明细表,发现差异及时处理,经仓储经理×××、财务经理×××、生产经理×××复核后调整入账。 | %C=
{\]-2~ 抽取存货盘点报告并检查是否经适当层次复核,有关差异是否得处理。 |
jfyV9) 存货管理 | V8>%$O
sw 适当保管存货 | #&G^%1! 存货:存在、权利和义务 | A/W-'%+` 适当保管存货并限制无关人员接近。 | "HW~|M7>( 根据验收单,仓储部门清点商品数量,对已验收商品的进行保管,仓储区相对独立,限制无关人员接近。 | kb?QQ\e |
Dg]ua5jk 准确记录存货价值 | 0px@3/ 存货跌价准备:计价和分摊 | YF=@nR$_~j 对存货货龄进行分析。 |
;p"G<n Y系统物流子系统设有存货货龄分析功能,对货龄长的存货,会进行提示。在盘点时,盘点人员也需关注是否需要计提存货跌价准备。 | 9n!<M)
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29g("(}TK 存货价值调整已于适当期间进行记录 | Bv$;yR 存货跌价准备:存在、完整性 | ,jyNV<d
I 管理层复核并批准存货价值调整 |
%-+lud 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 ^f{+p*i}: 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 | jxL5L[ |
\oPW 存货价值调整是真实发生的 | x`^~|Q 存货跌价准备:存在 | w\pD'1e 管理层复核并批准存货价值调整 | ,MwwA@,9- 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 M:c^[9)y 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 | YJ]]6 K+ |
\GeUX<Fl 存货价值调整均已记录 | dL>0"UN}- 存货跌价准备:完整性 | VrhG=CK 管理层复核并批准存货价值调整 | '$~9~90?Z 如果出现毁损、陈旧、过时及残次存货,仓库管理员×××编制不良存货明细表,经仓储经理复核后,交采购经理×××/销售经理×××,他们将分析该等存货的可变现净值,如需计提存货跌价准备,由会计主管×××编制存货价值调整建议。 lhAwTOn`Q 存货价值调整建议经财务经理×××复核后,报董事会审批。只有经董事会批准后方可进行账务处理。 |