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[知识整理]审计学原理复习资料(2) [复制链接]

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离线cindy
 
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-03-07
— 本帖被 阿文哥 从 学审计 移动到本区(2012-07-04) —
审计学原理复习资料(2)  :m/qR74+"  
一、单项选择题 aH8]$e8_,\  
    1.审计产生于(    )的需要。 t}OzF cyqN  
    A.查错防弊                          B.经济监督 h|lH`m^  
    C.公证                              D.提供审计信息 L 7LUy$M-<  
    2.根据宪法规定,我国审计署正式成立于(    )年。 W ,v0~  
    A1975                              B1982 r)Ml-r =  
    C. 1983                              D1995 Pj{I} 4P`  
    3.国家审计、内部审计和民间审计是审计按其(    )的分类。 5Nbq9YY  
    A.内容                              B.主体 6VJS l%X  
    C.客体                              D.目的 6BEDk!  
    4(    )的方法是指在审计最基本、最常用的方法。 K*4ib/'E a  
    A.审查书面资料                      B.证实客观事物 s vS)7]{cU  
    C.详查                              D.抽查 %mzDmrzq  
    5(    )一经签订,就具有法定约束力,委托与受托双方都必须严格遵守。 >}JEX]V  
    A.管理建议书                        B.审计业务约定书 *m`x/_y+  
C.审计工作底稿                      D.审计计划 wL6G&6]</W  
    6.审计风险=固有风险×控制风险×(    ) &Mt0Qa[  
    A.审计意见                          B.审计程序 Ae1b`%To  
    C.投资风险                          D.检查风险 :1@jl2,  
    7.审计人员通过监盘、观察等方法,可以获取(    ) nY\X!K65  
    A.实物证据                          B.书面证据 :/t_5QN  
    C.口头证据                          D.环境证据 hFhC&2HN  
    8.备查类工作底稿包括内容有(    ) D-x*RRkpp  
    A.审计计划                          B.营业执照 a( N;| <  
    C.审计总结                          D.审计业务约定书 6k<3,`VV|  
    9.被审计单位的内部控制是否有效,关键取决于(    ) we@*;k@_  
    A. 执行的经常性 5D XBTpCVM  
    B.制度的健全性 h%v qt~0  
    C.执行人的素质 <yvo<R^30  
    D.外部的监督 Y@T$O<*  
    10.描述内部控制的方法通常有文字描述法、流程图法和(    ) :7(d 6gEL  
    A.审阅法                           B. 顺查法 pigu]mj  
    C.调查表法                         D.核对法 P:1eWP  
    m#RMd,'X  
    [MKt\(  
二、多项选择题 HIfi18  
    1.我国注册会计师可以办理的业务有(          ) wgq=9\+&  
    A.审计业务                        B.会计咨询 X\*H7;k,  
    C. 经济纠纷                        D.服务业务 zN-Y=-c  
    2.按审计的内容和目的分类,可分为(          ) ?`6Mfpvj96  
    A.全部审计 R$+"'N6p  
    B.经济责任审计 l\d[S]  
    C.财经法纪审计 .SOCWznb  
    D.财政财务审计 Ay%]l| Gm  
    3.民间审计人员的法律责任按其责任性质分为(          ) P\z1fscnK  
    A.民事责任                        B.行政责任 #BZ5Mxzj  
    C.违约责任                        D.刑事责任 yD8Qy+6L  
    E.欺诈责任 bQI.Qk  
    4.国际审计准则包括(          ) 4! F$nmG)  
    A.一般准则                        B.外勤工作准则 /sPa$D  
    C.报告准则                        D.行为准则 'A1y~x#2B  
   ,jD-fL/:  
三、判断题 BIg2`95F|  
    1.我国在隋唐时期就产生了上计制度。(      ) VMNdC}  
    2.经济效益审计只能由内部审计机构来进行。(      ) &?}h)U#:  
    3.民间审计人员对执业中知悉的商业秘密,负有保密责任。(      ) ]5MT-qU  
    4.审计业务约定书是注册会计师与委托人共同签署的。(      ) &lxMVynL  
    5.国家审计的审计程序与内部审计和民间审计的审计程序完全相同。  (      ) ??++0<75  
    (IA:4E}  
  _p9 _Pg8  
四、简答题 yBv4 xKMH  
    1.简要说明经济业务处理过程分工的要点。 t$R0UprK  
2.注册会计师在何种情况下出具否定意见的审计报告? /1=x8Sb  
  C/ ]Bx  
五、实务题 g  b[.Ww  
    1.东润会计师事务所注册会计师李立在对大华公司2001年度会计报表审计时,决定于2002年大华公司的债务人乐凯公司截止20011231所欠23000元进行函证。经初步审计,大华公司应收账款相关的内部控制是有效的,应收账款预计差错率也较低。 yWr &G@>G  
    [要求](1)根据上述情况,请指出李立应选择何种函证方式? yHZ&5  
        (2)根据上述情况,请代替李立起草一份对乐凯公司的函证信。 (dV7N  
    2.审计人员在审查某企业9月份的“资本公积”总账时,发现有借方发生额57000元,随即审阅“实收资本”明细账,看是否为转增资本业务,但在其账户的贷方没有发现相应的记录。审计人员进一步审查确认该企业的入账会计分录为: F`+S(APT8  
    借:资本公积  57000 q>6,g>I  
    贷:银行存款  57000 %Rk0sfLvn  
    经证证核对确认所附的原始凭证为职工医药费报销单据和支票存根。 y\dx \  
    [要求](1)指出该企业该笔业务的问题所在。 HPo><u  
        (2)进行必要的账项调整。 !!Yf>0u#  
    3.审计人员在审查某工业企业20011月份主营业务收入明细账时发现有以下问题: ygUX]*m!  
    (1)12日向本单位不独立核算的门市部发出于产品500件,作应收账款处理; m+ #G*  
    (2)25日向本市兴华公司出售丑产品1000件中有60件因质量问题退货,产品已验收入库,未作记录; blaXAqe  
    (3)29日本单位大修理工程领用发出子产品200件,管理部门维修丑产品300件,未作销售记录。 Uf ?+oc'{  
要求:指出该单位会计处理中存在的错误及其目的。
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离线cindy
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审计学复习原理参考答案(2)
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离线CCT02005
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NAOHUO
温顺而倔强的存在
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请问答案哪里有,自己翻书吗
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土  寺ddddddddddddddddddddddddddd
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ddddddddddd
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