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[知识整理]审计学原理复习资料(2) [复制链接]

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离线cindy
 
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只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-03-07
— 本帖被 阿文哥 从 学审计 移动到本区(2012-07-04) —
审计学原理复习资料(2)  |Oe6OCPf  
一、单项选择题 ; ] !  
    1.审计产生于(    )的需要。 oLoa71Q}  
    A.查错防弊                          B.经济监督 g,nEiL  
    C.公证                              D.提供审计信息 ~4 ab\hq  
    2.根据宪法规定,我国审计署正式成立于(    )年。 lRb)Tz6SE  
    A1975                              B1982 mf#oa~_  
    C. 1983                              D1995 g=Lt 2UIJ  
    3.国家审计、内部审计和民间审计是审计按其(    )的分类。 Qs a2iw{  
    A.内容                              B.主体 z~qQ@u|  
    C.客体                              D.目的 RiklwR#~r/  
    4(    )的方法是指在审计最基本、最常用的方法。 szHUHW~;J  
    A.审查书面资料                      B.证实客观事物 &n|gPp77$  
    C.详查                              D.抽查 *6L^A`_1]  
    5(    )一经签订,就具有法定约束力,委托与受托双方都必须严格遵守。 v]v f(]""  
    A.管理建议书                        B.审计业务约定书 "'Ik{wGc  
C.审计工作底稿                      D.审计计划 YQ/ *|  
    6.审计风险=固有风险×控制风险×(    ) 4)_ [)MZ\j  
    A.审计意见                          B.审计程序 H@zpw1fH+  
    C.投资风险                          D.检查风险 aH_&=/-Tz  
    7.审计人员通过监盘、观察等方法,可以获取(    ) aO1cd_d6x_  
    A.实物证据                          B.书面证据 tR3hbL$W  
    C.口头证据                          D.环境证据 Zh@\+1]  
    8.备查类工作底稿包括内容有(    ) b~}}{fm&f  
    A.审计计划                          B.营业执照 <OUAppH  
    C.审计总结                          D.审计业务约定书 4/b#$o<I?  
    9.被审计单位的内部控制是否有效,关键取决于(    ) H\T h4teE  
    A. 执行的经常性 B}W^s;h  
    B.制度的健全性 '5%DKz  
    C.执行人的素质 vj pe'zx  
    D.外部的监督 0:*$i(2  
    10.描述内部控制的方法通常有文字描述法、流程图法和(    ) u8*0r{kOH  
    A.审阅法                           B. 顺查法 ag6S"IXh  
    C.调查表法                         D.核对法 S<TfvQ\,"@  
    t%)L8%Jr  
    @azS)4L  
二、多项选择题 &m`  
    1.我国注册会计师可以办理的业务有(          ) VaB7)r  
    A.审计业务                        B.会计咨询 f] Vz!hM~  
    C. 经济纠纷                        D.服务业务 99 [ "I:  
    2.按审计的内容和目的分类,可分为(          ) x;+,lP  
    A.全部审计 tc[PJH&P  
    B.经济责任审计 ]@xc9 tlG  
    C.财经法纪审计 NoMC* ",b>  
    D.财政财务审计 3]'3{@{} H  
    3.民间审计人员的法律责任按其责任性质分为(          ) SNQ+ XtoO  
    A.民事责任                        B.行政责任 ]n+:lsiV  
    C.违约责任                        D.刑事责任 *)`:Nm~y  
    E.欺诈责任 ]n{2cPx5d  
    4.国际审计准则包括(          ) t5&$ y`  
    A.一般准则                        B.外勤工作准则 ;BqX=X+#  
    C.报告准则                        D.行为准则 Th8xh=F[  
   .}tL:^'~o  
三、判断题 Z"n]y4h  
    1.我国在隋唐时期就产生了上计制度。(      ) }5~ ;jN=k  
    2.经济效益审计只能由内部审计机构来进行。(      ) Uc4 r  
    3.民间审计人员对执业中知悉的商业秘密,负有保密责任。(      ) ! M bRI  
    4.审计业务约定书是注册会计师与委托人共同签署的。(      ) |A2.W8`o  
    5.国家审计的审计程序与内部审计和民间审计的审计程序完全相同。  (      ) @t_<oOI2  
    .m<-)Kx  
  #8PjYB  
四、简答题 ;,viE~n  
    1.简要说明经济业务处理过程分工的要点。 8w{V[@QLn  
2.注册会计师在何种情况下出具否定意见的审计报告? k=LY 6  
  eA!aUu  
五、实务题 uuq?0t2Z  
    1.东润会计师事务所注册会计师李立在对大华公司2001年度会计报表审计时,决定于2002年大华公司的债务人乐凯公司截止20011231所欠23000元进行函证。经初步审计,大华公司应收账款相关的内部控制是有效的,应收账款预计差错率也较低。 Qwb@3{  
    [要求](1)根据上述情况,请指出李立应选择何种函证方式? rTi.k  
        (2)根据上述情况,请代替李立起草一份对乐凯公司的函证信。 c6e?)(V>  
    2.审计人员在审查某企业9月份的“资本公积”总账时,发现有借方发生额57000元,随即审阅“实收资本”明细账,看是否为转增资本业务,但在其账户的贷方没有发现相应的记录。审计人员进一步审查确认该企业的入账会计分录为: ;>PV]0bOm>  
    借:资本公积  57000 3LEN~ N}  
    贷:银行存款  57000  CSs3l  
    经证证核对确认所附的原始凭证为职工医药费报销单据和支票存根。 ^!A{ 4NV  
    [要求](1)指出该企业该笔业务的问题所在。 b&LhydaJ  
        (2)进行必要的账项调整。 Va1|XQ<CL  
    3.审计人员在审查某工业企业20011月份主营业务收入明细账时发现有以下问题: "MyYu}AD  
    (1)12日向本单位不独立核算的门市部发出于产品500件,作应收账款处理; 4-m}W;igu  
    (2)25日向本市兴华公司出售丑产品1000件中有60件因质量问题退货,产品已验收入库,未作记录; dZZHk  
    (3)29日本单位大修理工程领用发出子产品200件,管理部门维修丑产品300件,未作销售记录。 pM>.z9  
要求:指出该单位会计处理中存在的错误及其目的。
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请问答案哪里有,自己翻书吗
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审计学复习原理参考答案(2)
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