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[知识整理]审计学原理复习资料(2) [复制链接]

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离线cindy
 
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只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-03-07
— 本帖被 阿文哥 从 学审计 移动到本区(2012-07-04) —
审计学原理复习资料(2)  ehusI-q  
一、单项选择题 }# x3IE6'  
    1.审计产生于(    )的需要。 zrO|L|F&P  
    A.查错防弊                          B.经济监督 ug,|'<G +  
    C.公证                              D.提供审计信息 V^z;^mdd  
    2.根据宪法规定,我国审计署正式成立于(    )年。 D,j5k3< #  
    A1975                              B1982 wKlCx  
    C. 1983                              D1995 KL  mB  
    3.国家审计、内部审计和民间审计是审计按其(    )的分类。 cOZ^huK  
    A.内容                              B.主体 kV3j}C"  
    C.客体                              D.目的 mJ>99:W+  
    4(    )的方法是指在审计最基本、最常用的方法。 `_A? a_[*  
    A.审查书面资料                      B.证实客观事物 mtQ{6u  
    C.详查                              D.抽查 P i!r}m  
    5(    )一经签订,就具有法定约束力,委托与受托双方都必须严格遵守。 t)Q @sKT6  
    A.管理建议书                        B.审计业务约定书 !#I/be]  
C.审计工作底稿                      D.审计计划 U_;J.{n  
    6.审计风险=固有风险×控制风险×(    ) $F7gH  
    A.审计意见                          B.审计程序 AdW2o|Uap  
    C.投资风险                          D.检查风险 /7@2Qc2  
    7.审计人员通过监盘、观察等方法,可以获取(    ) mMAr8~ A=  
    A.实物证据                          B.书面证据 50aWFJYw  
    C.口头证据                          D.环境证据 ><MgIV  
    8.备查类工作底稿包括内容有(    ) zZc@;S#  
    A.审计计划                          B.营业执照 T;r];Y(b*  
    C.审计总结                          D.审计业务约定书 F6c[v|3  
    9.被审计单位的内部控制是否有效,关键取决于(    ) Z_ gV Ya  
    A. 执行的经常性 wV&f|JO0+  
    B.制度的健全性 <1+6O[>{  
    C.执行人的素质 /)?P>!#;\  
    D.外部的监督 r&3o~!  
    10.描述内部控制的方法通常有文字描述法、流程图法和(    ) 0o$HC86w  
    A.审阅法                           B. 顺查法 ' xZPIj+  
    C.调查表法                         D.核对法 kr `BUW3  
    ;3}EB cw)  
    Y0yO `W4  
二、多项选择题 [F)/mN  
    1.我国注册会计师可以办理的业务有(          ) 0#fG4D_  
    A.审计业务                        B.会计咨询 )R)$T'  
    C. 经济纠纷                        D.服务业务 ^= Ct Aa2  
    2.按审计的内容和目的分类,可分为(          ) XH:gQ9FD  
    A.全部审计 BH0#Q5  
    B.经济责任审计 XVDd1#h  
    C.财经法纪审计 I,<54? vS  
    D.财政财务审计 RvSq KW8  
    3.民间审计人员的法律责任按其责任性质分为(          ) Y-3[KHD  
    A.民事责任                        B.行政责任 Ipz 1+ #s'  
    C.违约责任                        D.刑事责任 \*%i#]wO@  
    E.欺诈责任 "gvw0)  
    4.国际审计准则包括(          ) Mev-M2A  
    A.一般准则                        B.外勤工作准则 -iDEh_pts  
    C.报告准则                        D.行为准则 n *i'vtQ8  
   9^QYuf3O  
三、判断题 yEUNkZ5^  
    1.我国在隋唐时期就产生了上计制度。(      ) }\939Y  
    2.经济效益审计只能由内部审计机构来进行。(      ) Wbn[Q2h5  
    3.民间审计人员对执业中知悉的商业秘密,负有保密责任。(      ) n*m"L|:ff  
    4.审计业务约定书是注册会计师与委托人共同签署的。(      ) 5\w=(c9A  
    5.国家审计的审计程序与内部审计和民间审计的审计程序完全相同。  (      ) HCx%_9xlm  
    ('* *nP  
  %-ZR~*  
四、简答题 |aS~"lImh  
    1.简要说明经济业务处理过程分工的要点。 { 0%TMiVf  
2.注册会计师在何种情况下出具否定意见的审计报告? #x5N{8  
  B221}t  
五、实务题 'lN*Ys iDi  
    1.东润会计师事务所注册会计师李立在对大华公司2001年度会计报表审计时,决定于2002年大华公司的债务人乐凯公司截止20011231所欠23000元进行函证。经初步审计,大华公司应收账款相关的内部控制是有效的,应收账款预计差错率也较低。 iRUR4Zs  
    [要求](1)根据上述情况,请指出李立应选择何种函证方式? `\ef0  
        (2)根据上述情况,请代替李立起草一份对乐凯公司的函证信。 (9KDtr*(2i  
    2.审计人员在审查某企业9月份的“资本公积”总账时,发现有借方发生额57000元,随即审阅“实收资本”明细账,看是否为转增资本业务,但在其账户的贷方没有发现相应的记录。审计人员进一步审查确认该企业的入账会计分录为: uspkn1-  
    借:资本公积  57000 prlyaq;4  
    贷:银行存款  57000 /NW>;J}C  
    经证证核对确认所附的原始凭证为职工医药费报销单据和支票存根。 xxoHH#a  
    [要求](1)指出该企业该笔业务的问题所在。 J+@MzkpK  
        (2)进行必要的账项调整。 1<W4>~,wj  
    3.审计人员在审查某工业企业20011月份主营业务收入明细账时发现有以下问题: :m* !?QGdL  
    (1)12日向本单位不独立核算的门市部发出于产品500件,作应收账款处理; \]U<h ub  
    (2)25日向本市兴华公司出售丑产品1000件中有60件因质量问题退货,产品已验收入库,未作记录; <84C tv  
    (3)29日本单位大修理工程领用发出子产品200件,管理部门维修丑产品300件,未作销售记录。 [ZKtbPHb  
要求:指出该单位会计处理中存在的错误及其目的。
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请问答案哪里有,自己翻书吗
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审计学复习原理参考答案(2)
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