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[公司战略]2013年注会考试《公司战略》一日一题(4.04) [复制链接]

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离线阿文哥
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-04-07
多选题 mmAikT#k  
甲公司设有内部审计部门,内审部门的经理由财务经理兼任,并直接向总经理汇报工作,董事会并未就此规定提出异议。根据以上信息可以判断,甲公司内审部门不符合独立性这一要求主要体现在( )。 $/5Jc[Ow  
HW"|Hm$Y(  
A、没有对所审计的活动保持独立性 /Bid:@R  
B、并未直接向董事会或审计委员会报告 - P1OD)B  
C、主管审计师向高管报告日常行政事务,而董事会没有采取额外措施保证这种报告关系不会影响独立性 kW4/0PD  
D、审计师并不具备必要的知识、 技能和训练 IBf&'/ 8\  
ln'7kg  
答案: G7pj.rQ  
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5 r"`c  
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离线子衿呓琛

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只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-21
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