论坛风格切换切换到宽版
  • 849阅读
  • 1回复

[公司战略]2013年注会考试《公司战略》一日一题(4.04) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线阿文哥
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-04-07
多选题 UUb0[oy  
甲公司设有内部审计部门,内审部门的经理由财务经理兼任,并直接向总经理汇报工作,董事会并未就此规定提出异议。根据以上信息可以判断,甲公司内审部门不符合独立性这一要求主要体现在( )。 xXa4t4 gR  
,^Q~w b!{  
A、没有对所审计的活动保持独立性 " a,4E{7  
B、并未直接向董事会或审计委员会报告 1~3dX[&  
C、主管审计师向高管报告日常行政事务,而董事会没有采取额外措施保证这种报告关系不会影响独立性 -$I30.#  
D、审计师并不具备必要的知识、 技能和训练 |v5 ge3-  
 ;Q4,I[?%  
答案: r;* |^>  
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
:@ VCKq!  
点击查看:注册会计师“一日一题汇总贴 E)f9`][  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
关注我们的新浪微博:http://e.weibo.com/cpahome
离线子衿呓琛

发帖
550
学分
24
经验
570
精华
0
金币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-21
选择abc
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情!
 
上一个 下一个