多选题
mmAikT#k 甲公司设有内部
审计部门,内审部门的经理由
财务经理兼任,并直接向总经理汇报工作,董事会并未就此规定提出异议。根据以上信息可以判断,甲公司内审部门不符合独立性这一要求主要体现在( )。
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HW"|Hm$Y( A、没有对所审计的活动保持独立性
/Bid:@R B、并未直接向董事会或审计委员会报告
- P1OD)B C、主管审计师向高管报告日常行政事务,而董事会没有采取额外措施保证这种报告关系不会影响独立性
kW4/0PD D、审计师并不具备必要的知识、 技能和训练
IBf&'/ 8\ ln'7kg 答案:
G7pj.rQ 本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
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会计师“
一日一题 ”
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