多选题
M+
%O-B 甲公司设有内部
审计部门,内审部门的经理由
财务经理兼任,并直接向总经理汇报工作,董事会并未就此规定提出异议。根据以上信息可以判断,甲公司内审部门不符合独立性这一要求主要体现在( )。
V[/9?5pM N+c|0 A、没有对所审计的活动保持独立性
q][kD2 B、并未直接向董事会或审计委员会报告
qco'neR"z C、主管审计师向高管报告日常行政事务,而董事会没有采取额外措施保证这种报告关系不会影响独立性
UDi(7c0. D、审计师并不具备必要的知识、 技能和训练
?l6yLn5si^ $mM"C+dD 答案:
^R@)CIQ 本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
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会计师“
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