多选题
;\N)RZ 甲公司设有内部
审计部门,内审部门的经理由
财务经理兼任,并直接向总经理汇报工作,董事会并未就此规定提出异议。根据以上信息可以判断,甲公司内审部门不符合独立性这一要求主要体现在( )。
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V A、没有对所审计的活动保持独立性
^"\3dfzKM B、并未直接向董事会或审计委员会报告
|)Q#U$ m C、主管审计师向高管报告日常行政事务,而董事会没有采取额外措施保证这种报告关系不会影响独立性
Oc6_x46S4 D、审计师并不具备必要的知识、 技能和训练
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w{}h6a Gu#Vc.e 答案:
xJ$/#UdP 本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
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会计师“
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