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[审计]审计每日一练 之 单选题(0125) [复制链接]

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离线yoyo
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-02-02
— 本帖被 阿文哥 从 学审计 移动到本区(2012-07-04) —
Y注册会计师负责审计X公司筹资与投资循环内部控制,在审计过程中审查了授权批准这一内部控制,该程序是实现( )目标的关键内部控制程序。 &4*f28 s  
A.完整性 `9A`pC  
B.存在 r&~]6 U  
C.权利和义务 <<-BQ l~  
D.计价和分摊 6p.y /LMO  
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上海财经大学高顿教育CPA培训,垂询请拨打电话021-61507067
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只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-02
正确答案:B o ?aF  
答案解析:授权与审批是证实投资存在的关键内部控制。
上海财经大学高顿教育CPA培训,垂询请拨打电话021-61507067
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