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[审计]审计每日一练 之 单选题(0125) [复制链接]

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离线yoyo
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-02-02
— 本帖被 阿文哥 从 学审计 移动到本区(2012-07-04) —
Y注册会计师负责审计X公司筹资与投资循环内部控制,在审计过程中审查了授权批准这一内部控制,该程序是实现( )目标的关键内部控制程序。 5GPAt  
A.完整性 8^^ehaxy  
B.存在 gh"_,ZhZt  
C.权利和义务 zJ ;]z0O  
D.计价和分摊 t=p"nIE  
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只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-02
正确答案:B 9+5F(pd(  
答案解析:授权与审批是证实投资存在的关键内部控制。
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