中国注册
会计师协会关于印发《企业
内部控制审计指南
/01(9( (征求
意见稿)》的通知
O5n]4)< 会协〔2011〕47号
b(rBha| 各省、自治区、直辖市
注册会计师协会:
^
cd5Zl 为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于2011年9月9日前将书面意见反馈我会。
YyBq+6nq5 联系人:中注协
专业标准部 陈龙伟
E$zq8-p| 电 话:010-88250206
*/h9 "B 传 真:010-88250066
n'(n4qH2#s 电子邮件:
standards@cicpa.org.cn 2o7C2)YT$ 通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039
^*~u4app 附件:企业内部控制审计指南(征求意见稿)
nf@u7*#6