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会计师协会关于印发《企业
内部控制审计指南
D9LwYftZ (征求
意见稿)》的通知
g(5s{njL 会协〔2011〕47号
H7SqM D*y9 各省、自治区、直辖市
注册会计师协会:
f8&=D4)-w 为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于2011年9月9日前将书面意见反馈我会。
\:=Phbn 联系人:中注协
专业标准部 陈龙伟
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电 话:010-88250206
gN]`$==c[ 传 真:010-88250066
ev?>Nq+Z 电子邮件:
standards@cicpa.org.cn Zh(f2urKV 通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039
S&=B &23T 附件:企业内部控制审计指南(征求意见稿)
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