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会计师协会关于印发《企业
内部控制审计指南
 k%%0"+y#a    (征求
意见稿)》的通知
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E8    会协〔2011〕47号
 JXq l=/%    各省、自治区、直辖市
注册会计师协会:
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    为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于2011年9月9日前将书面意见反馈我会。
 9qI#vHA    联系人:中注协
专业标准部    陈龙伟
 PdSYFJM    电    话:010-88250206
 f7?IXDQ>!    传    真:010-88250066
 
q.!<GqSgb    电子邮件:
standards@cicpa.org.cn #}S<
O_    通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039
 Z~v-@    附件:企业内部控制审计指南(征求意见稿)
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