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[专业标准征求意见稿]中注协关于印发《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》的通知 [复制链接]

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离线阿文哥
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-07-13
  中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指南 n\BV*AH  
  (征求意见稿)》的通知 @~5Fcfmm  
  会协〔2011〕47号 A9J{>f  
  各省、自治区、直辖市注册会计师协会: 0G Q8} r  
  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于2011年9月9日前将书面意见反馈我会。 -QBM^L  
  联系人:中注协专业标准部    陈龙伟 LN5q_ZvR  
  电    话:010-88250206 nYvkeT  
  传    真:010-88250066 W+4Bx=Mj  
  电子邮件:standards@cicpa.org.cn 2FO<Z %Y  
  通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039 pu ?CO A  
  附件:企业内部控制审计指南(征求意见稿) ~,8#\]xR  
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