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[专业标准征求意见稿]中注协关于印发《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》的通知 [复制链接]

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离线阿文哥
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-07-13
  中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指南 |auX*hb9  
  (征求意见稿)》的通知 {+/ .5  
  会协〔2011〕47号 PV]k3&y  
  各省、自治区、直辖市注册会计师协会: ||'i\X|[  
  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于2011年9月9日前将书面意见反馈我会。 ){:q;E]^fB  
  联系人:中注协专业标准部    陈龙伟 h=K36a)  
  电    话:010-88250206 ! =\DC,-CB  
  传    真:010-88250066 s}[A4`EWH  
  电子邮件:standards@cicpa.org.cn z)ft3(!  
  通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039 (DG@<K,6  
  附件:企业内部控制审计指南(征求意见稿) DYT@BiW{  
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