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[专业标准征求意见稿]中注协关于印发《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》的通知 [复制链接]

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离线阿文哥
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-07-13
  中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指南 E;(Rm>lB  
  (征求意见稿)》的通知 ^ @=^;nB  
  会协〔2011〕47号 z(HaRB3l  
  各省、自治区、直辖市注册会计师协会: LXfCmc9|Z  
  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于2011年9月9日前将书面意见反馈我会。 { 1lO  
  联系人:中注协专业标准部    陈龙伟 ~oD8Rnf  
  电    话:010-88250206 IMLsQit*  
  传    真:010-88250066 fnu"*5bE  
  电子邮件:standards@cicpa.org.cn 3{Q,h pZN  
  通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039 ]]iPEm"@  
  附件:企业内部控制审计指南(征求意见稿) 2%UBw SiqR  
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