论坛风格切换切换到宽版
  • 1053阅读
  • 0回复

[专业标准征求意见稿]中注协关于印发《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》的通知 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线阿文哥
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-07-13
  中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指南 7C9qkQ Jqn  
  (征求意见稿)》的通知 O`g44LW2n  
  会协〔2011〕47号 "KcSOjvJ  
  各省、自治区、直辖市注册会计师协会: -8HIsRh  
  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于2011年9月9日前将书面意见反馈我会。 q*{i/=~  
  联系人:中注协专业标准部    陈龙伟 m@;X%w f<U  
  电    话:010-88250206 &q#$SU,$(  
  传    真:010-88250066 cAM1\3HWT"  
  电子邮件:standards@cicpa.org.cn &1ASWllD  
  通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039 wz+  
  附件:企业内部控制审计指南(征求意见稿) X<Rh-1$8F  
关注我们的新浪微博:http://e.weibo.com/cpahome
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情!
 
上一个 下一个