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会计师协会关于印发《企业
内部控制审计指南
7Y)i>[u3 (征求
意见稿)》的通知
0+K<;5"63d 会协〔2011〕47号
y Ni3@f 各省、自治区、直辖市
注册会计师协会:
v|dt[>G 为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于2011年9月9日前将书面意见反馈我会。
*TrpW?]Y& 联系人:中注协
专业标准部 陈龙伟
>U.7>K
V& 电 话:010-88250206
pd|l&xvka 传 真:010-88250066
b\t?5z-Z 电子邮件:
standards@cicpa.org.cn nt@uVwfQ 通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039
nbW.x7 附件:企业内部控制审计指南(征求意见稿)
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