论坛风格切换切换到宽版
  • 1413阅读
  • 1回复

[审计]2012年注会考试《审计》一日一题(6.18) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线阿文哥
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-06-18
多项选择题 "f2$w  
ABC会计师事务所的己注册会计师接受F公司委托,负责审计F公司2010年度的财务报表,在了解被审计单位内部控制的过程中,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 Nk 8B_{   
下列关于内部控制的说法中,正确的有( )。 B+VubUPMS  
A.注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 Mj?`j_X  
B.一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 g i-$Z FzB  
C.内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 ]G= L=D^cK  
D.与审计相关的控制,包括F公司为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制 |=ba9&q  
B =T'5 &  
答案: v0+BkfU+p  
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
_LUhZlw  
点击查看:注册会计师“一日一题汇总贴 @R"JW\bd  
答案回复可见,所有题目来自:CPA门户 gNrjo=  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
关注我们的新浪微博:http://e.weibo.com/cpahome
离线米亚

发帖
462
学分
9
经验
462
精华
0
金币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-08
abdabd
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情!
 
上一个 下一个