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[审计]2012年注会考试《审计》一日一题(6.13) [复制链接]

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离线阿文哥
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-06-13
多项选择题 a$0,T_wD  
ABC会计师事务所的己注册会计师接受F公司委托,负责审计F公司2010年度的财务报表,在了解被审计单位内部控制的过程中,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断 SG:Fn8   
息技术可能对内部控制产生特定风险注册会计师应当从( )方面了解信息技术对内部控制产生的特定风险。 [$PW {d8|  
A.不恰当的人为干预 ETt7?,x@  
B.未经授权改变主文档的数据 =Q\z*.5j.  
C.不具有一贯性 dQX<X}  
D.数据丢失的风险或不能访问所需要的数据 eI?|Ps{S  
F E`4%X  
答案: ,8~q nLy9  
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
+m|S7yr'  
点击查看:注册会计师“一日一题汇总贴 {y5v"GR{YM  
答案回复可见,所有题目来自:CPA门户 :<t%Sf  
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离线米亚

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只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-08
abcd
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