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一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5 ry99R|/d1
二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8 drv"I[}{A
三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12 {'(1c)q>
四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15 A4C4xts]N
五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20 \a\J0&Z
六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24 Kr;7~`$[
七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………24-26 >9?BJv2
八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31 [ij8h,[~]
九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33 zYL</!6a[
十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38 RA5*QW
十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41 I $5*Puy#
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一、出纳岗工作流程 V={`k$p
(一)现金收付 !21#NCw
1、收现
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根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 +x?_\?&Ks
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工资及固定资产岗(水电费、代收款项) @(;zU~l/
管理费用岗(其他应收款) h[Hn*g
销售核算岗(货款) AdCi*="m
成本核算岗(加工费、材料款) QH?}uX'x)G
注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 $}9.4`F>
(2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。 |?a 4Nl?
2、付现 Jl,mYFEZ
(1)费用报销 R^nkcLFb/q
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 |l*#pN&L
(2)人工费、福利费发放 ZO^Y9\L
凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 uTSTBI4t
3、现金存取及保管 ;PBybR
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每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3:30视库存现金余额送存银行 ISp'4H7R+N
注:(1)下午下班后,现金库存应在限额内。 2f;fdzjk8K
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全。 c5 jd
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4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额。 LTSoo.dE
(二)银行存款收付 >x$eKN
1、银收 vCPiT2G
(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计 z /
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(2)其他项目收款 ;k<n}shD
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 3A~53W$M
(3)贷款 #D{jNSB
收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 /1h
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2、银付 3jH8pO^
(1)日常性业务款项 z x7fRd$
根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 <