论坛风格切换切换到宽版
  • 1309阅读
  • 0回复

[审计]每日一练:审计  【2011-08-09】 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jimson
 
发帖
2284
学分
13702
经验
13
精华
1
金币
45
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-08-09
— 本帖被 阿文哥 从 学审计 移动到本区(2012-07-04) —
多项选择题 ((T0zQ7=  
(二)A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 i!k5P".o^  
在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,A注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有( )。 /ig'p53jL  
A.控制本身的设计是否有效 \yNe5  
B.控制是否得到执行 Pe<}kS m4  
C.是否信赖控制并实施控制测试 G" &yE.E5  
D.是否实施实质性程序 x8q3 Njr  
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情!
 
上一个 下一个