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[审计]每日一练:审计  【2011-08-09】 [复制链接]

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离线jimson
 
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-08-09
— 本帖被 阿文哥 从 学审计 移动到本区(2012-07-04) —
多项选择题 '\DSTr:N  
(二)A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 viaJblYj(f  
在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,A注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有( )。 le>Wm&E  
A.控制本身的设计是否有效 qN| fEO>  
B.控制是否得到执行 L\aBc}  
C.是否信赖控制并实施控制测试 2 YxTMT  
D.是否实施实质性程序 `k{& /]  
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