中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引 ^<e(3S:
实施意见》的通知 GplEad
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会协〔2011〕 66 号 u+]8Sq
各省、自治区、直辖市注册会计师协会: )G|'PXI@,
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。 -sk!XWW+
附件:企业内部控制审计指引实施意见 !o`h*G-x
中国注册会计师协会 ^pvnUODW[
二○一一年十月十一日 4
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