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0条回复,2287次浏览一路走来的内审(分享) 一路走来的内审 最近看了内审论坛很多人在关注内审,也有一些写从事内审感受的的文章,感觉很好,顺便也把自己的内审工作阅历写在这里,供大家分享。 我 ..
- 从六个方面看财务报表找问题做判断
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2条回复,2315次浏览财务报表主要是反映企业一定期间的经营成果和财务状况变动,对财务报表可以从六个方面来看,以发现问题或作出判断。 一看利润 ..
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- 存货审计的实务操作
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1条回复,2569次浏览注册会计师在监盘时实施的审计程序分为监盘前和监盘中 在监盘前需要对被审计单位进行了解 与管理层进行讨论 指出他们的存货盘点程序的不足之处 在监盘中实施的程序主要是观察和检查 ..
- 审计实务操作有什么好的书推荐?
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2条回复,3037次浏览审计实务操作有什么好的书推荐,大家帮忙推荐一下哈~~~
- 审计实务是什么?
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0条回复,1967次浏览审计实务主要介绍审计的基本概念、基本理论以及审计的基本方法。系统地阐述了审计的基本概念;审计准则与法律责任;审计程序与审计方法;审计证据与审计工作底稿;审计重要性与审计风 ..
- 审计实务专业毕业就业方向
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0条回复,2346次浏览企事业单位内部审计岗位,会计师事务所助理审计人员岗位,及其他相关工作岗位。本专业可获取美国银行管理学会注册银行审计师国际资格证书。 内部审计,是指由被审计单位内部机构或人 ..
- 审计是什么和为什么要审计
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1条回复,2527次浏览审计是什么?或者说什么是审计,是揭示审计本质的永恒的命题。只要人类社会在不断进步,人们的认知水平在逐步提高,关于审计本质的争鸣就不会停止,这是符合人的认知规律和审计发展规 ..
- 审计署出台十二五审计工作发展规划
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1条回复,2283次浏览根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,结合审计工作实际,最近,审计署在广泛征求审计机关和社会各界意见的基础上,制定出台了《审计署“十二五”审计工作发展规划》(以 ..
- 推进我国政策绩效审计的思考
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0条回复,2195次浏览政策绩效审计,是指以政策为对象的绩效审计。它是由审计机关针对政策制定、执行中所运用的公共资源的效果性、公平性和环境性进行的监督和评价。审计机关通过政策绩效审计,可以对政策运 ..
- cia注册内部审计师考试相关问题
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2条回复,2442次浏览1、这个考试含金量怎么样 2、考试难度大吗 3、2009年报名和考试时间定了吗? 4、教材是指定的吗? 5、主要备考方法是怎么样的
- 2011年注册会计师考试复习预测性财务信息的审核
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0条回复,2173次浏览(一)预测性财务信息审核的总体要求 在执行预测性财务信息审核业务时,注册会计师应当就下列事项获取充分、适当的证据: 1.管理层编制预测性财务信息所依据的最佳估计假设 ..
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0条回复,1963次浏览做任何事情,都要讲究方式方法,并熟练掌握相关要领。俗话讲:一窍不得,少挣几百。说的就是技能运用问题,干出纳也是如此。所以说,出纳工作关键在于认真、细心,遇事不慌,要讲究工 ..
- 外购存货入账价值的确定
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0条回复,2251次浏览工业企业外购存货的入账价值包括: (1)购买价款:发票中的金额; (2)相关税费:计入存货的消费税、资源税、不能抵扣的增值税、关税; (3)其他可直接归属于存货 ..
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1条回复,3105次浏览对于一个制造型的大企业。内审人员应该怎么去审计它的内控呢?高手赐教下啊,指点下具体从哪方面去操作!先谢了!
- 第一手资料:2010年《审计》真题及答案
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9条回复,4251次浏览第一手资料:2010年《审计》真题及答案 需要的朋友尽快下载。 下载地址QQ:8140-8906
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0条回复,3192次浏览文号 沪财税[2009]62号发文单位 上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 颁布日期 2009-10-14 各区县财政局、税务局,市财政监督局 ..
- 想知道风险评估的概念及作用具体有什么?
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2条回复,3413次浏览因论文写作需要,急需知道风险评估的概念及作用是什么
- 注册会计师审计底稿
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68条回复,11268次浏览交流而已。。
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0条回复,2314次浏览一 、重要概念定理运用 (一)重要性定义 重要性是审计中 ..
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0条回复,2438次浏览第一条 为了规范内部审计人员后续教育,提高内部审计人员专业胜任能力,根据《审计署关于内部审计工作的规定》、中国内部审计协会《内部审计人员后续教育实施办法》,《北 ..
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0条回复,2306次浏览2001年1月,国际内部审计师协会(IIA)重新修订并颁布了《内部审计实务标准》(Standards for the Professional Practice of Internal Auditing),这是一部权威性的国际内部审计标准 ..
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0条回复,3293次浏览审计,即便我们限定为年度财务报告审计,这东西有没有共性先不说,个性确是必然的,每个个案都不会相同。 框架性的东西,准则和指南已经做出了规范,具体个 ..
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0条回复,2449次浏览一个偶然的机会,看到一家会计师事务所的一份审计底稿。某被审计单位年末资产负债表的主要项目是“其他应收款”500万元,“实收资本”500万元,其他报表项 ..
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0条回复,1935次浏览对省级部门、二级预算单位的审计,暴露出一些带有普遍性和倾向性的问题。 1.隐瞒收入。如一家单位在没有实际支付款项的情况下,虚列项目支出89.2万元。另有多家单 ..
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- 内审工作总结之假损耗的发现和思考
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0条回复,1881次浏览一、案情介绍 笔者曾在一商品流通企业检查时发现,该企业每一两个月就有一次数量不等的烟酒报损,报损金额一般在一万元左右,最多的是春节前一个月,报损额达到四万多元,全年累 ..
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0条回复,1943次浏览“小金库”,是指单位“违反国家财经法规及其他有关规定,侵占、截留国家和单位收入,未列入本单位财务会计部门账内或未纳入预算管理,私存私放的各种资金”。作者根据多年的审计工作 ..
- 审计人员应该如何对被审单位进行询问
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0条回复,1891次浏览审计要揭露和查处各种违纪违规问题,必须取得充分的审计证据,为此,审计人员应在日常工作中不断地总结经验,增强职业判断能力,善于捕捉疑点,并保持应有的职业谨慎,对每一个疑点进 ..
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1条回复,2071次浏览所谓“三张表”,即财务部门编制的资产负债表、利润表和现金流量表。在开展审计之前,通过对“三张表”的分析,就可以大概了解该企业的情况。现就怎样看“三张表”提一点粗浅看法。 ..
- 审计工作中常见的十大财务造假方法
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0条回复,1870次浏览1、虚构收入 这是最严重的财务造假行为,有几种做法,一是白条出库,作销售入账;二是对开发票,确认收入;三是虚开发票,确认收入。这些手法 ..
- 金融保险业账外资产审计“十法”
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0条回复,1771次浏览审计表明,目前部分金融保险业的账外资产金额大、损失多、危害深,且发生率高、隐蔽性强、检查困难。其中隐藏着行贿、受贿、贪污、挪用、侵占、私分国有资产等违法违纪问题。因此,金 ..
- 审计过程中企业虚增利润的检查方法归纳
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0条回复,1940次浏览一、利用销售业务虚增利润 对企业利用销售业务多汁收益,应注意以下几方面的审计: (一)审查该项业 ..
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0条回复,2470次浏览概 论1.财务报告目标、会计基本假设、会计信息质量要求 【例题1】 下列各项,体现谨慎的会计信息质量要求是(). A.固定资产采用双倍余额递减法计提折旧 B.固定资 ..
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1条回复,2514次浏览一、材料的分类 (一)按照材料的组成分为金属材料、非金属材料。 金属材料 分类:黑色金属和有色金属。 黑色金属:铁及铁基合金。 黑色金属以外的所有金属称 ..
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0条回复,2404次浏览注册资产评估师«财务会计» 是全国注册资产评估师执业资格考试中难度较大的一门课程。考生应熟悉考试大纲,掌握教材基本内容,做到知识融会贯通;其次,熟悉《财务与会计》 ..
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0条回复,2283次浏览(一)银行支付结算方式 (二)银行存款的核对 未达账项,是指银行与企业之间,由于凭证传递上的时间差,一方已登记入账,而另一方尚未入账的收支项目。银行存款的未达账项具 ..
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