多选题
;,F-6RNj 甲公司设有内部
审计部门,内审部门的经理由
财务经理兼任,并直接向总经理汇报工作,董事会并未就此规定提出异议。根据以上信息可以判断,甲公司内审部门不符合独立性这一要求主要体现在( )。
rd&*j^? A、没有对所审计的活动保持独立性
ImUQ*0 B、并未直接向董事会或审计委员会报告
%5Q7 #xU C、主管审计师向高管报告日常行政事务,而董事会没有采取额外措施保证这种报告关系不会影响独立性
<r_P?
lZW D、审计师并不具备必要的知识、 技能和训练
rE1np^z7 !
#,- 答案:
B|]t\(~$[ 本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
7AGZu?1]M 点击查看:注册
会计师“
一日一题 ”
汇总贴 [M7iJcwt