论坛风格切换切换到宽版
  • 1719阅读
  • 0回复

[审计]审计每日一练 之 单选题(0202) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yoyo
 

发帖
3177
学分
3722
经验
12
精华
19406
金币
5
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-02-02
— 本帖被 阿文哥 从 学审计 移动到本区(2012-07-04) —
下列说法中不正确的是( )。 P7||d@VW,  
A.虽然控制测试与了解内部控制的目的不同,但二者某些审计程序的类型是相同的 V ?10O  
B.控制测试与实质性程序的目的不同,但注册会计师可以考虑针对同一交易同时实施控制测试和实质性程序,以实现双重目的 Vko1{$}t  
C.注册会计师可以根据询问中获取的审计证据评判控制运行的有效性 )T=cd   
D.注册会计师使用穿行测试了解内部控制时,可以获取有关控制运行有效性的审计证据 fh1rmet&Ts  
*:q,G  
答案解析: ZS-O,[  
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
~vVsxC$.  
Dt9[uyP&  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
上海财经大学高顿教育CPA培训,垂询请拨打电话021-61507067
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情!
 
上一个 下一个