2012年,企业
内部控制审计制度将向主板上市公司全面推开。为配合这一制度的实施,中注协在《企业内部控制审计指引》的框架下,发布了《企业内部控制审计指引实施意见》,组织编写了《企业内部控制
审计工作底稿编制指南》。为进一步做好对
会计师事务所从事企业内部控制审计的专业指导工作,中注协将对会员执业过程中遇到的普遍性问题以问题解答的形式予以答复。
]A_`0"m.U 为使问题解答更有针对性,中注协向50家具有证券期货业务资格的
会计师事务所,征集内部控制审计实施准备工作以及实际执行过程中遇到的技术问题。问题征集的截止日期为5月25日。
0jWVp-y 联系人:
专业标准与技术指导部 陈龙伟
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联系电话:010-88250206
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