论坛风格切换切换到宽版
  • 1348阅读
  • 1回复

[审计]2012年注会考试《审计》一日一题(6.12) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线阿文哥
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-06-12
多项选择题 NxF:s,a6  
ABC会计师事务所的己注册会计师接受F公司委托,负责审计F公司2010年度的财务报表,在了解被审计单位内部控制的过程中,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断 !D F~]&  
内部控制存在固有限制性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,内部控制存在的固有局限性,主要包括( )。 k6"(\d9o  
A.控制的设计和修改可能存在失误 h[u@UGK%  
B.由于负责复核信息的人员不了解复核的目的或没有采取适当的措施,使内部控制生成的信息没有得到有效使用 qv(3qY  
C.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效 [;Ih I  
D.由于两个或更多的人员进行串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避 5/Qu5/  
8?8V;   
答案: %Mj,\J!  
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
9n i s8  
点击查看:注册会计师一日一题汇总贴 x"sbm  
答案回复可见,所有题目来自:CPA门户 C[.Xi  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
关注我们的新浪微博:http://e.weibo.com/cpahome
离线米亚

发帖
462
学分
9
经验
462
精华
0
金币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-08
abd
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情!
 
上一个 下一个