多项选择题
?*,
N
?s(U ABC会计师事务所的己注册
会计师接受F公司委托,负责审计F公司2010年度的
财务报表,在了解被
审计单位
内部控制的过程中,遇到下列事项,请代为做出正确的
专业判断。
vT%rg r 内部控制存在固有限制性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,内部控制存在的固有局限性,主要包括( )。
I^M3>}p A.控制的设计和修改可能存在失误
8,dCx}X B.由于负责复核信息的人员不了解复核的目的或没有采取适当的措施,使内部控制生成的信息没有得到有效使用
1.yw\ZC\ C.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效
|KU>+4
=
@ D.由于两个或更多的人员进行串通或
管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避
*M+:GH/5 2d<ma*2n( 答案:
yn!LJT[~2 本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
^;W,:y& 点击查看:
注册会计师“
一日一题 ”
汇总贴 # dW$"u 答案回复可见,所有题目来自:
CPA门户 -Q 6W`*8