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[审计]注册会计师考试《审计》每日一练:货币资金内部控制 [复制链接]

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离线jimson
 
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-08-01
— 本帖被 阿文哥 从 学审计 移动到本区(2012-07-04) —
单项选择题 hJ~=eYK?J  
  ◎下列各项中说法正确的是(  )。 :\|<7n   
  A.库存现金监盘表由出纳和注册会计师签名就足够了 H) q_9<;  
  B.盘点最好是在上班时间进行突击性检查 dz )(~@tgz  
  C.注册会计师可以提前通知财务负责人,让其准备,以便顺利地进行盘点 !InC8+be  
  D.企业各部门保管的所有现金均应同时盘点,若不能同时盘点,则应先封存再盘点 k1HCPj  
  多项选择题 OJ<V<=MYZ  
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~L9I@(/ S  
  ◎货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的有(    )。 R(#ZaFuo[  
  A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管 +3r4GEa Z  
  B.对重大货币资金支付业务,实行集体决策 F7JF1HfCP  
  C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金 A 7zL\U4  
  D.出纳核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符 G4J)o?:m@  
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