论坛风格切换切换到宽版
  • 1435阅读
  • 0回复

[审计]注册会计师考试《审计》每日一练:货币资金内部控制 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jimson
 
发帖
2284
学分
13702
经验
13
精华
1
金币
45
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-08-01
— 本帖被 阿文哥 从 学审计 移动到本区(2012-07-04) —
单项选择题 |5u~L#P  
  ◎下列各项中说法正确的是(  )。 ElO|6kOBYG  
  A.库存现金监盘表由出纳和注册会计师签名就足够了 )>@S8v,(  
  B.盘点最好是在上班时间进行突击性检查 t/|0"\ p  
  C.注册会计师可以提前通知财务负责人,让其准备,以便顺利地进行盘点 9'MGv*Ho  
  D.企业各部门保管的所有现金均应同时盘点,若不能同时盘点,则应先封存再盘点 kcS7)"/ zC  
  多项选择题 8Lgt  
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
@=kg K[t 9  
  ◎货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的有(    )。 @a 9.s  
  A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管 i l^;2`]&  
  B.对重大货币资金支付业务,实行集体决策 Y0(4]X \ey  
  C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金 =g+}4P  
  D.出纳核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符 o~$O$   
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情!
 
上一个 下一个