32nB9[l
项目组内部复核要考虑(多选): _
L}k.
1.审计工作是否已按照法律律法规、职业道德规范和审计准则的规定执行;
2P3,\L
2.重大事项是否已提请进一步考虑; L?_'OwaY
3.相关事项是否已进行适当咨询,由此得出的结论是否得到记录和执行; iNj*Gj
4.是否需要修改审计工作的性质、时间和范围; RCM;k;@8V
5.已执行的审计工作是否支持形成的审计结论,并得到适当记录; cu{c:z~
6.审计证据是否充分适当; =-wF Brw
7.审计程序的目标是否已经实现。