cft/;Au{
项目组内部复核要考虑(多选): )M3}6^s]
1.审计工作是否已按照法律律法规、职业道德规范和审计准则的规定执行; #h=pU/R
2.重大事项是否已提请进一步考虑; qmmQHS
3.相关事项是否已进行适当咨询,由此得出的结论是否得到记录和执行; L#h uTKX}
4.是否需要修改审计工作的性质、时间和范围; 78M%[7Cq<i
5.已执行的审计工作是否支持形成的审计结论,并得到适当记录; _*iy *:(o
6.审计证据是否充分适当; VT ikLuH
7.审计程序的目标是否已经实现。