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项目组内部复核要考虑(多选): s3~6[T?8
1.审计工作是否已按照法律律法规、职业道德规范和审计准则的规定执行; l_fERp#y
2.重大事项是否已提请进一步考虑; 0IsnG?"
3.相关事项是否已进行适当咨询,由此得出的结论是否得到记录和执行; z7a@'+'
4.是否需要修改审计工作的性质、时间和范围; iT1HbAT]
5.已执行的审计工作是否支持形成的审计结论,并得到适当记录; ">nFzg?Y
6.审计证据是否充分适当; 3>z+3!I z
7.审计程序的目标是否已经实现。