$]9d((u4
项目组内部复核要考虑(多选): QwiC2}/
1.审计工作是否已按照法律律法规、职业道德规范和审计准则的规定执行; zr,jaR;
2.重大事项是否已提请进一步考虑; ]ba<4:[Go
3.相关事项是否已进行适当咨询,由此得出的结论是否得到记录和执行; y ^YrGz.
4.是否需要修改审计工作的性质、时间和范围; (\G~S
4
5.已执行的审计工作是否支持形成的审计结论,并得到适当记录; :Q%&:[2
6.审计证据是否充分适当; J[9jNCq|
7.审计程序的目标是否已经实现。